Отчёт о предоставлении регулируемых услуг за 2015 г
Информация к отчету АО «Риддер ТЭЦ»
о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год
(размещена в соответствии с пунктом 7-7) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272,
пунктом 8 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министа национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566,
пунктом 8 статьи 1 «Правил ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 18.12.2014г. №150)
- Доклад АО «Риддер ТЭЦ»
- Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год
- Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год
- Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2015 год
- Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год
- Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год
- Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2015 год
- Расшифровка производственной себестоимости АО Риддер ТЭЦ за 2015 год
- Расшифровка административных расходов АО Риддер ТЭЦ за 2015 год
- Расшифровка расходов по реализации АО Риддер ТЭЦ за 2015 год
Примечание:
— Отчет об исполнении инвестиционной программы АО Риддер ТЭЦ за период с 1.09.2014г. по 31.08.2015г. размещен ранее … (ссылка на страницу)
— Баланс АО Риддер ТЭЦ за 2015 год, Отчет о прибылях и убытках АО Риддер ТЭЦ, прочая финансовая отчетность за 2015 год размещены ранее … (ссылка на страницу)
Отчет АО Риддер ТЭЦ на публичных слушаньях
о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год
г.Риддер 29 апреля 2016 года
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства тепловой и электрической энергии. Предприятие является естественным монополистом в части производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии. Для осуществления производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4 паровых турбины, 18 км магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2015 года составила 330 человек (65% от нормативной численности).
Потребителями тепловой энергии являются 642 хозяйствующих субъекта (467 индивидуальных предпринимателей и 175 хозяйствующих субъектов) и 20 524 субъекта бытового сектора.Потребители электрической энергии – 3 хозяйствующих субъекта (ТОО «Узень», ГКП «Водоканал» и ТОО «ЛениногорОрманы») ввиду ограниченного объема реализации.
Тепловая энергия реализована по тарифам, установленным КРЕМ ЗК с 1 декабря 2014 года, утвержденным Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО №292-ОД от 6 октября 2014 года. В течение 2015 года АО Риддер ТЭЦ обращалось в уполномоченный орган об изменении тарифных смет в рамках действующих уровней тарифов. Приказом №237-ОД от 21 июля 2015 года пересмотрена в рамках действующего тарифа тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии.Приказом №176-ОД от 27 мая 2015 года пересмотрена в рамках действующего тарифа тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии.Отпуск электрическойэнергии производился по цене 8,05 тенге/кВт*ч, в соответствии с п.4 Соглашения с Министерством энергетики РК от 28.11.2014г. №410.
Тарифы на продукцию АО Риддер ТЭЦ в 2015 году (рост к предшествующему утвержденному тарифу по теплу 21,4%, по электрической энергии 12,6%): | |||
Тарифы на тепловую энергию | ед. изм | Тариф,тенге без НДС | Примечание |
промышленные предприятия | тенге/Гкал | 4 412,28 | |
непромышленные предприятия | тенге/Гкал | 4 412,28 | |
бюджет | тенге/Гкал | 4 412,28 | |
промышленность с коллекторов | тенге/Гкал | 4 043,32 | ТОО «Казцинк», ТОО Казцветремонт, ТОО Казцинкмаш, ТОО Востокмонтаж, ТОО Казцинк-Энерго, ТОО Казцинк Темир Транс |
население | тенге/Гкал | 2 633,15 | |
отопление многоэтажных домов | тенге/кв. м | 52,66 | |
ГВС в благоустроенных домах с полной степенью благоустройства | тенге/чел | 747,81 | |
Тариф на электрическую энергию | тенге/кВтч | 8,05 | ТОО Узень, ГКП Водоканал, ТОО ЛениногорОрманы |
Среднеотпускной тариф на тепловую энергию по году составил 3369,74 тенге/Гкал, что ниже утвержденного уровня на 62,71 тенге (утв-3432,45 тенге/Гкал) по причине снижения объемов реализации для потребителей с коллекторов, имеющих наиболее высокий отпускной тариф, и рост объемов тепла бытовыми потребителями с низким уровнем тарифа. В связи с развитием программы моногородов отапливаемая площадь по бытовым потребителям в течении отчетного года выросла на 15 972,7 кв.м.
Объем предоставленных услуг
По итогам 2015 года основные показатели работы станции составили:
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
1 | Рабочая мощность | МГВт | 29,57 |
2 | Выработка э/энергии | млн.кВтч | 255,520 |
3 | Расход э/энергии на собственные нужды, в том числе: | млн.кВтч | 57,902 |
4 | Отпуск э/энергии с шин | млн.кВтч | 197,618 |
5 | Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВтч | 184,200 |
ТОО «Узень» | 98% | 182,652 | |
ГКП «Водоканал» | млн.кВтч | 1,439 | |
ТОО «ЛениногорОрманы» | млн.кВтч | 0,109 | |
6 | Выработка т/энергии | тГкал | 739,519 |
7 | Потери | тГкал | 139,272 |
8 | Полезный отпуск теплоэнергии | тГкал | 600,247 |
9 | Хознужды т/энергии | тГкал | 3,343 |
10 | Отпуск т/энергии на сторону, в том числе | тГкал | 596,904 |
промпредприятия | 4,40% | 27,675 | |
отпуск с коллекторов | 33,31% | 199,358 | |
непромышленные предприятия | 4,00% | 30,200 | |
бюджет | 5,40% | 31,241 | |
население | 52,89% | 308,430 | |
11 | Передача тепловой энергии | тГкал | 397,546 |
12 | Расход условного топлива всего, в том числе на: | тут | 211 270 |
э/энергию | тут | 63 595 | |
т/энергию, в т.ч | тут | 147 675 | |
13 | Расход натурального угля | тнт | 300 451 |
14 | Расход натурального мазута | тнт | 1 479 |
15 | Удельный расход условного топлива на э/энергию | г/кВтч | 321,81 |
16 | Удельный расход условного топлива на т/энергию | кг/Гкал | 199,69 |
По тепловой энергии за 2015 год предоставлено услуг всем группам потребителей в объеме 596 904 Гкал, что составляет 92,8% к плану (643 455 Гкал) и 92,4% к уровню прошлого года (646 237 Гкал). Снижение объемов реализации тепловой энергии на 13,6 тыс.Гкал по причине повышения температуры наружного воздуха на 3,2 градуса от согласованной СНиП РК среднегодовой температуры.
По группам потребителей объем оказанных услуг распределился следующим образом:
население — 51,7% или 308 430 Гкал;
отпуск с коллекторов (6 пром. предприятий) — 33,4% или 199 358 Гкал;
бюджет — 5,2% или 31 241 Гкал;
прочие категории — 9,7% или 57875 Гкал.
Выработка электрической энергии за год составила 255 519,9 тыс.кВтч, полезный отпуск электрической энергии конечным потребителям – 184 199,8 тыс. кВтч, с ростом к плану (180 611 тыс.кВт*ч) — 102%, к уровню 2014 года (170 470 тыс.кВт*ч) — 108%, из них:
ТОО «Узень» — 99,1% или 182 652 тыс. кВтч
ГКП «Водоканал» — 0,8% или 1 438,9 тыс. кВтч,
ТОО «ЛениногорОрманы» — 0,1% или 108,9 тыс. кВтч,
Финансово-экономические показатели
Выручка от реализации услуг АО Риддер ТЭЦ за 2015 составила 3 494 224 тыс.тенге, в том числе:
— от реализации тепловой энергии – 57,6% или 2 011 415 тыс.тенге,
— от реализации электрической энергии – 42,4% или 1 482 809 тыс.тенге.
Общие затраты по предприятию составили 3 481 519 тыс.тенге, из них затраты по теплоэнергии – 54,6% (1 900 730 тыс.тенге), по электрической энергии – 39,7% (1 383 473 тыс.тенге), от прочей деятельности – 5,7% (197 316 тыс.тенге).
Себестоимость 1кВт*ч по году составила 7,51 тенге, что выше уровня прошлого года на 2,28 тенге. Себестоимость 1Гкал 3184,31 тенге, что выше уровня 2014 года на 448,90 тенге.
Тарифная смета(план) на услуги АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год
Наименование показателей | Ед.изм. | Всего по предприятию | в том числе по видам деятельности | ||
Электрическая энергия | Тепловая энергия | Прочие доходы и расходы | |||
Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 2 627 497 | 843 169 | 1 784 329 | 0 |
Расходы периода | тыс.тенге | 711 845 | 401 968 | 124 914 | 174 698 |
Всего затрат | тыс.тенге | 3339 342 | 1 245 137 | 1 909 243 | 174 698 |
Прибыль+/убыток- | тыс.тенге | 341 527 | 208 781 | 132 746 | 0 |
Объем оказываемых услуг | тыс.ед. | 180611 | 605,278 | ||
Тариф без НДС | тенге/ед | 8,05 | 3373,64 | ||
Себестоимость | тенге | 6,89 | 3154,32 |
Тарифная смета (факт) на услуги АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год
Наименование показателей | Ед.изм. | Всего по предприятию | в том числе по видам деятельности | ||
Электрическая энергия | Тепловая энергия | Прочие доходы и расходы | |||
Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 2 595 056 | 827 191 | 1 767 864 | 0 |
Расходы периода | тыс.тенге | 886 463 | 556 281 | 132 866 | 197 316 |
Всего затрат | тыс.тенге | 3 481 519 | 1 383 473 | 1 900 730 | 197 316 |
Прибыль+/убыток- | тыс.тенге | 210 022 | 99 336 | 110 686 | 0 |
Объем оказываемых услуг | тыс.ед. | 180611 | 605,278 | ||
Тариф без НДС | тенге/ед | 8,05 | 3369,75 | ||
Себестоимость | тенге | 7,51 | 3184,31 |
Фактическая себестоимость оказываемых услуг по итогам 2015 года составила:
Себестоимость 1 ед услуг | ед. изм | Утверждено | Факт 2015 | перерасход |
на производстве электрической энергии | тенге/кВт*ч | 6,89 | 7,51 | 0,62 |
на производстве Т/Э | тенге/ Гкал | 2 308,17 | 2 311,53 | 3,36 |
на передаче Т/Э | тенге/ Гкал | 914,90 | 913,80 | -1,10 |
на снабжении Т/Э | тенге/ Гкал | 58,87 | 58,93 | 0,06 |
Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. При общем расходе условного топлива 211 270 тонн расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 147 675 тонн или 69,9%, на производство электрической энергии – 63 595 тонн или 30,1%. В этих же пропорциях происходило распределение производственных затрат на производство тепловой и электрической энергии..
Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2015 год
Наименование показателя | ед. изм | Итого | Электрическая энергия | Тепловая энергия- всего |
% распределения общих затрат по видам продукции | 100,00% | 30,10% | 69,90% | |
Объем производства | млн.кВтч/тыс.Гкал | 197,618 | 739,519 | |
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции | т.у.т. | 321,81 | 199,69 | |
Всего расход условного топлива | Тонн | 211 270 | 63 595 | 147 675 |
Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат. Так затраты Цеха тепловых сетей полностью отнесены на передачу и распределение тепловой энергии. Затраты Отдела сбыта в 100% объеме являются затратами на снабжение тепловой энергией.
Распределение общих и административных расходов по видам деятельности производится также по физическому объему, но базируется при этом на размере фонда оплаты труда основного персонала.
Распределение общих расходов в 2015 году по видам деятельности составило: производство Э/Э – 32% производство Т/Э – 55% передача Т/Э – 7,8% снабжение Т/Э – 4,5%
Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2015 год |
|||||
Категории персонала | Сумма всего по году,тыс тенге | Производство электрической энергии, тыс.тенге | Производство тепловой энергии,тыс.тенге | Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге | Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге |
ФОТ по предприятию всего, в том числе | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 22 759 |
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии | 382 305 | 136 357 | 245 948 | ||
Персонал по производству электрической энергии | 0 | ||||
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии | 39824 | 5 145 | 34 679 | ||
Персонал по снабжению тепловой энергией | 22 295 | 2 149 | 20 146 | ||
Итого ФОТ по основному персонал | 444 423 | 143 651 | 245 948 | 34 679 | 20 146 |
ФОТ персонала АУП | 56 939 | 19 978 | 29 848 | 4 499 | 2 614 |
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции | 501362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 20 759 |
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности | к-т | 32,323% | 55,341% | 7,803% | 4,533% |
Постатейное исполнение тарифных смет по видам деятельности
По производству тепловой энергии смета исполнена на 98,15% (при плановом размере дохода 1 866993 тыс.тенге фактически получено 1 832489 тыс.тенге) в связи со снижением к плану на 1,81% объема оказанных услуг (736,176 тыс.Гкал при плане 749,747 тыс.Гкал). Затраты по смете составили 1 701 691 тыс.тенге, со снижением к плановому объему (1 730 542 тыс.тенге) на 1,67%.Размер полученной прибыли по смете составил 130 798 тыс.тенге, что ниже плана 136 451 тыс.тенгена 4,14%.
В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 1 636 246 тыс.тенге или 89,3%, расходы периода – 65 445 тыс.тенгеили 3,6% и затраты, осуществленные за счет прибыли – 130 798 тыс.тенге или 7,1%.
Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству тепловой энергии – 57,4% приходится на материальные затраты. Расходы на текущие ремонты составляют 7,2%, оплату труда производственного персонала – 14,8%. В общем объеме материальных затрат расходы на топливосоставили 1 020 839 тыс.тенге, что составляет 55,71% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет 98,27%.
Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии расход натурального угля уменьшен на 0,92% или на 1,963 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 39,17тенге/тонна или 0,86% ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 98,22% к плану.
Расход натурального мазута снижен к плану на 14,34% или на 0,148 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения превысила средневзвешенный расчетный показатель на 5 253,86 тенге/тонна или на 17,18%, вследствие чего общие затраты на приобретение мазута фиксируют незначительное превышение плана на 0,33%.
Оптимизация расхода натуральных объемов мазута обусловлена следующими факторами:
— снижение объемов выработки тепловой энергии;
— улучшение качества поставляемого угля,
— уменьшение количества остановов котлоагрегатов на расшлаковку (находящееся в прямой зависимости от качества топлива)
Наименование показателя | ед. изм | Производство тепловой энергии |
% распределения общих затрат по видам продукции | 69,90% | |
Объем производст
ва |
млн.кВтч/тыс.Гк
л |
739,519 |
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции | т.у.т. | 199,690 |
Всего расход условного топлив
а |
тонн | 147,675 |
в том числе условный уголь | тонн | 146,475 |
Калорийность угля, | ккал/кг | 4 875,44 |
Перев
одной коэффициент топлива |
0,696 | |
Расход натурального топлива на производство энергии, тонн | тонн | 210 303 |
Цена поставщика, до ст.Лениногорская | тенге/тонна без НДС | 40503,01 |
Итого затрат на покупку топ
ива, |
тыс. тенге | 946 997 |
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Ри
дер ТЭЦ», |
км | 3,3 |
Цена транспортировки угля, | тенге/ткм без НДС | 34,93 |
С
тоимость подачи-уборки вагонов , КЗ Темир Транс |
тыс. тенге | 24 241 |
За предоставления тепловоза | тыс. тенге | 7 935 |
Объем локомотива-часов | (локомотива-час) | 1 185 |
ТехПДТемирЖолы | тыс. тенге | 1 944 |
Итого затраты на доставку | тыс. тенге | 34 120 |
Цена разгрузки 1 тонны у
гля подрядной организацией, |
тенге | 37,76 |
Итого затраты на разгрузку, | тыс. тенге | 7 941 |
Всего расходов на уголь, | тыс. тенге | 989 059 |
себестоимость 1 тонны у
ля всего |
тенге | 4 703,01 |
Расчет затрат на мазут: | ||
Условный мазут, | тонн | 1 200,12 |
Переводной коэффициент (9500/7000) | 1,36 | |
Расхо
натурального мазута на производство тепловой энергии, |
тонн | 884 |
Цена мазута, (АО «Павлодарский НХЗ») | тенге/тонна без НДС | 35 834,14 |
Итого затрат на покупку мазута, | тыс. тенге | 31 678 |
Протяженность пути от
ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ», |
км | 3,3 |
Цена транспортировки мазута, | тенге/т
нна без НДС |
34,93 |
Итого затраты на доставку, | тыс. тенге | 10 |
Всего расходов на мазут, | тыс. тенге | 31 780 |
себестоимость 1 тонны мазута | тенге | 35 949,40 |
Всего затрат на топливо всего: | тыс. тенге | 1 020 839 |
в том числе | ||
уголь | тыс. тенге | 946 997 |
мазут | тыс. тенге | 31 678 |
доставка топлива | тыс. тенге | 34 222 |
разгрузка топлива | тыс. тенге | 7 941 |
Затратная часть тарифа по производству тепловой энергии, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году на 1,72% ниже утвержденных расходов в тарифной смете за счет оптимизации затрат на топливо (-1,72%) и текущие ремонты (-4,59%). Расходы периода ниже средневзвешенных утвержденных показателей на 0,29%.
Превышение средств, предусмотренных статьями утвержденных тарифных смет, составляет не более 5%, что находится в допустимом размере ограничения.По статьям затрат наибольшее превышение плана (от 4,4% до 4,9%) сложилось по закупкам сырья и материалов, электроэнергии, услугам банка, связи, услугам сторонних организаций (аудит, экспертные обследования), амортизационным отчислениям, уплате земельного налога, прочим производственным затратам (профосмотры, страхование жизни, охрана труда, обучение кадров и др.) Одновременно по ряду статей фактические расходы сложились ниже планового уровня.Наибольшее снижение (от 4,6% до 4,9%) сложилось по расходам на ГСМ, воду, текущие ремонты, плате за пользование природными ресурсами, налогу на имущество).
Анализ тарифной сметы на услуги по производству
тепловой энергии за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 664 904 | 1 636 246 | -28 658 | |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 1 069 716 | 1 052 061 | -17 655 | |
2. | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 270 566 | 270 438 | -128 | |
3. | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 103 489 | 98 418 | -5 071 | |
4 | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 138 366 | 132 017 | -6 349 | |
5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 82 767 | 83 311 | -544 | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -193 | |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -193 | |
6.1 | Затраты на оплату труда всего | тыс.тенге | 33 124 | 32 709 | -415 | |
6.2 | Налоги | Тыс.тенге | 19 065 | 18 683 | -382 | |
6.2 | Другие административные расходы | тыс.тенге | 13 449 | 14 053 | -604 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 730 542 | 1 701 691 | -28 851 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 136 451 | 130 798 | -5 945 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 866 993 | 1 832 489 | -34 504 | |
VI | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 749,747 | 736,176 | -13,571 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2490,16 | 2489,20 | -0,965 |
Постатейное исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2015 год составило:
- Материальные затраты – 98,35%,
- Расходы на заработную плату производственного персонала – 99,95%,
- Амортизация – 95,10%,
- Текущие ремонты – 95,41%,
- Прочие затраты – 99,34%
- Затраты на оплату труда административного персонала – 98,75%,
- Налоги – 98,00%,
- Другие административные расходы – 95,51%,
- Использование прибыли — 95,24%
По передаче и распределению тепловой энергиисмета исполнена на 102,67% (при плановом уровне дохода 379 510тыс.тенге фактически получено 389 650тыс.тенге) в результате соответствующего роста объема транспортировки(фактически 397,546 тыс.Гкал при плане 387,200тыс.Гкал). Расходы по исполнению тарифной сметы составили 363 276 тыс.тенге, с превышением планового уровня расходов (354 248 тыс.тенге) на 2,55%.Размер полученной прибыли по смете 26 375тыс.тенге, что больше плана 25 262тыс.тенге на 4,4%.
Нормативные потери приняты в размере 139,272 тыс.Гкал по тарифу 1554,57 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери составили за 2015 год составили 216 508 тыс.тенге, что на4,8% выше предусмотренного в утвержденном тарифе уровня.
В структуре расходов на услуги по передаче и распределению тепловой энергией производственная себестоимость составляет 89,3% или 348 126 тыс.тенге, расходы периода – 3,9% или 15 149 тыс.тенге, на затраты, осуществленные за счет прибыли, приходится 6,8% или 26 375 тыс.тенге.
Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению
тепловой энергии за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 339 456 | 348 126 | +8 671 |
1 | Материальные затраты всего | тыс. тенге | 211 124 | 221 107 | +9 983 |
2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 37 076 | 38 107 | +1 031 |
3 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 47 407 | 46 179 | -1,228 |
4 | Ремонтные работы | тыс. тенге | 30 679 | 29 267 | -1 412 |
5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 13 170 | 13 466 | +296 |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | +357 |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | +357 |
6.1. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 863 | 4 930 | +67 |
6.2 | Налоги | тыс. тенге | 2 663 | 2 636 | -28 |
6.3 | Другие административные расходы | тыс. тенге | 7 266 | 7 584 | +318 |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 354 248 | 363 276 | +9 028 |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 25 262 | 26 375 | +1 113 |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 379 510 | 389 650 | +10 140 |
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 387,200 | 397,546 | +10,346 |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 980,14 | 980,14 | 0 |
Наибольший удельный вес в структуре затрат на передачу и распределениетепловой энергии – 56,7% приходится на материальные затраты. По статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы от плана не превышают установленного уровня 5%. Наибольшее превышение плана (от 4,5% до 4,9%) сложилось по расходам на нормативные потери, амортизационным отчислениям, уплате налога на транспорт и социального налога, услугам банка, услугам сторонних организаций, расходам на ГСМ (другие расходы).
По снабжению тепловой энергиейсмета исполнена на 98,65% (при плановом уровне дохода 36860тыс.тенге фактически получено 36361тыс.тенге) по причине сокращения на 1,34% объема оказанных услуг по смете (596,904 тыс.Гкал против планируемых 605,040 тыс.Гкал). Расходы по тарифной смете составили 35 179 тыс.тенге, что ниже планового уровня расходов 35 621 тыс.тенге на 1,24%. Размер полученной прибыли составил 1 182 тыс.тенге, что меньше плана 1 239тыс.тенге на 4,6%.
В фактических расходах на снабжение тепловой энергией общие и административные расходы составляют 14,5% или 5 290 тыс. тенге, расходы по реализации (содержание службы сбыта) – 82,2% или 29 889 тыс.тенге, за счет прибыли осуществлено 3,3% или 1 182 тыс.тенге расходов.
Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению
тепловой энергией за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Средневзвешенный тариф на 2015 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 5 163 | 5 290 | +127 | |
1 | Затраты на оплату труда, всего, | тыс. тенге | 2 786 | 2 864 | +78 | |
2 | Налоги | тыс. тенге | 1 545 | 1 596 | +51 | |
3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 832 | 830 | -2 | |
3.1 | амортизация | тыс. тенге | 89 | 89 | 0 | |
3.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 86 | 89 | +3 | |
3.3 | услуги связи | тыс. тенге | 50 | 48 | -2 | |
3.4 | услуги банка | тыс. тенге | 196 | 205 | +9 | |
3.5 | другие (прочие) расходы | тыс. тенге | 411 | 400 | +11 | |
II | Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -569 | |
4 | Общие расходы, всего | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -569 | |
4.1 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 22 759 | 22 183 | -576 | |
5 | Другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 7 699 | 7 706 | +7 | |
5.1 | амортизация, | тыс.тенге | 371 | 386 | -15 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 35 621 | 35 179 | -442 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 239 | 1 182 | -57 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 36 860 | 36 361 | -499 | |
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 605,040 | 596,904 | -8 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 60,92 | 60,92 | 0 |
В структуре затрат на снабжение тепловой энергией 61,0% приходится на оплату труда (содержание службы сбыта). По всем статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией составляют не более 5%. В разрезе статей расходов наибольшее превышение планового уровня (от 4,0% до 4,7%) сложилось по закупкам услуг банка, услуг связи, амортизационным отчислениям. Значительного снижения фактических расходов к плану нет.
По производству электрической энергии тарифная смета исполнена на 102% (при плановом уровне дохода 1 453 919 тыс.тенге фактически получено 1 482 809 тыс.тенге) за счет соответствующего прироста объема оказанных услуг по смете (184200 тыс.кВт*ч при плане 180 611 тыс.кВт*ч). При этом полученная прибыль по смете (99 336 тыс.тенге) ниже планируемого уровня (208 781 тыс.тенге), в связи с превышением на 11,1% размера фактических затрат (1 383473 тыс.тенге) над плановыми (1 245 137 тыс.тенге).
В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 827 191тыс.тенге или 55,8%, расходы периода – 65 445 тыс.тенге или 3,6% и затраты, осуществленные за счет прибыли – 130 798 тыс.тенге или 7,1%.
Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству электрической энергии – 30,0% составляют расходы на топливо. На текущие ремонты направлено 4,4%, на оплату труда производственного персонала – 10,7%, оплату услуг сторонний организаций – 5,1%, расходы на финансирование (кредиты банков) – 3,3% или 49 241 тыс.тенге от общего объема доходов по смете.
Затратная часть тарифа по производству электрической энергии, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году на 1,89% ниже плановых расходов за счет снижениярасходов на оплату труда и амортизационных отчислений.
Расходы периода больше средневзвешенного показателятарифной сметы на 154 313 тыс.тенгев связи с увеличением на 52,5% к плану непредвиденных расходов (по сложившейся в 2015 году курсовой разнице).
Анализ тарифной сметы на услуги по производству
электрической энергии за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 843 169 | 827 191 | -15 978 | |
1. | Топливо | тыс.тенге | 458 305 | 445 387 | -12 918 | |
2. | ГСМ | тыс. тенге | 3 232 | 3 092 | -140 | |
3. | Энергия | 14 592 | 16 685 | +2 093 | ||
4. | Эксплуатационные материалы | 8 108 | 19 306 | +11 198 | ||
5. | Вода | 8 895 | 8 445 | -450 | ||
6. | Оплата труда | 171 730 | 159 491 | -12 239 | ||
7. | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 42 222 | 16 122 | -26 100 | |
8. | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 42 989 | 65 920 | +22 931 | |
9. | Услуги сторонних организаций | 71 529 | 76 175 | +4 646 | ||
10. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 21 568 | 16 569 | -4 999 | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 401 968 | 556 281 | +154 313 | |
1. | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 78 108 | 88 232 | +10 124 | |
2. | Затраты на оплату труда всего | тыс.тенге | 59 413 | 59 847 | +434 | |
3. | Налоги | Тыс.тенге | 6 878 | 7 300 | +422 | |
4. | Другие расходы (аудит, маркетинг, консалтинг, др) | тыс.тенге | 11 818 | 21 085 | +9 267 | |
5. | Расходы на финансирование | 49 174 | 49 241 | +67 | ||
6. | Прочие непредвиденные расходы | 274 686 | 418 809 | +144 123 | ||
III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 245 137 | 1 383 473 | -+138 336 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 208 781 | 99 336 | -109 445 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 453 919 | 1 482 809 | +28 890 | |
VI | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. кВт*ч | 180 611 | 184 200 | +3589 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт*ч | 8,05 | 8,05 | 0 |
Подробная информация по направлениям расходов приведена в отчетах АО Риддер ТЭЦ об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги, с постатейными расшифровками сложившихся затрат. Подтверждающие сложившийся уровень расходов первичные бухгалтерские документы представлены в уполномоченный орган – Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО.
Исполнение инвестиционных программ
В течение 2015 года инвестиционная деятельность осуществлялась в рамках установленных тарифов на тепловую и на электрическую энергию.
Объем инвестиционных обязательств по электрической энергии определен Соглашением между АО «Риддер ТЭЦ» и Министерством Энергетики РК №410 от 28.11.2014г. с учетом Дополнительного Соглашения№501 от 19.12.2015г. в размере 188 340 тыс.тенге.За 12 месяцев 2015 года вложения инвестиций за счет тарифа на электрическую энергию составили 188 340 тыс. тенге, что составляет 100% от планового уровня инвестиций.
Инвестиционная программа по тепловой энергии утверждена на период с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. в пределах тарифных смет на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии (за счет прибыли и амортизационных отчислений) в размере 249 600 тыс.тенге. Программа утверждена совместным Приказом первого вице-министра Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 03.07.2014г. №252 и руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области от 20.05.2014г. №121-ОД. За период действия данной программы – с 01.09.2014г. по 31.08.2015г.на реализацию мериприятий капитального характера было направлено 249 600 тыс.тенге или 100% планируемого объема.
Инвестиционная деятельность по тепловой и электрической энергии в 2015 году позволила выполнить 18 мероприятий капитального характера на общую сумму 398 259 тыс.тенге, в их числе:
— капитальный ремонт ТГ ст.№2 – 42 493тыс.тенге;
— капитальный ремонт котлоагрегататип ПК-19-2 ст.№4 – 117850 тыс.тенге;
— модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кВ – 5 625 тыс.тенге (по электрической энергии);
— капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи – 13 174 тыс.тенге;
— капитальный ремонт портального крана КПП 10/30 – 18 000 тыс.тенге;
— капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов – 9 135 тыс.тенге;
— капитальный ремонт железнодорожных путей – 15 600 тыс.тенге;
— реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ (120 метров) – 14 890 тыс.тенге;
— ремонт зданий и сооружений – 10 372тыс.тенге;
— модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления №№ 1,2,3 – 3 260тыс.тенге (по тепловой энергии);
— модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления – 7 202 тыс.тенге;
— разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции золоотвала №3, проекта использования карьера глины – 8 000 тыс.тенге (по тепловой энергии);
— реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата №4 – 9 035тыс.тенге;
— монтаж воздушной линии 6 кВ – 2 600 тыс.тенге (по электрической энергии);
— приобретение оборудования (1 ед. погрузчик, 3ед. разъединители ЛНРП-35, 3ед. разрядники РВС-35, 3 ед. разрядники РВС-110, орг.техника, прочие ОС – 16 510тыс.тенге;
— капитальный ремонт тепловых сетей – 43 390тыс.тенге (по тепловой энергии);
— приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе – 61 123 тыс.тенге.
Реализация инвестиционных мероприятий повысила надежность работающих элементов, снизила износ отдельных видов оборудования от 0,2 до 23,9%, позволила отремонтировать 417 п.м. тепловых сетей, приобрести необходимую погрузочную технику. Отчет об исполнении инвестиционной программы представлен в Министерство энергетики РК, в Комитет по регулированию естественных монополий, размещен на сайте АО Риддер ТЭЦ и опубликован в СМИ (Лениногорская правда №6 от 05.02.2016г).
Текущие ремонты
Всего за период 2015 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержания в рабочем состоянии 227 205 тыс. тенге, в том числе за счет тарифа на производство тепловой энергии — 132 017 тыс.тенге, на передачу и распределение тепловой энергии – 29067 тыс.тенге.
Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии:
Наименование | Ед. изм. | Производство тепловой энергии | |
Восстановление ограды | тыс. тенге | 1 137 | |
Изготовление и монтаж изделий из ПВХ | тыс. тенге | 359 | |
Остекление корпуса | тыс. тенге | 178 | |
Работы по подготовке к ремонту | тыс. тенге | 556 | |
Работы по стыковке конвейерной ленты | тыс. тенге | 127 | |
Ремонт автомашины SUBARU FORESTER | тыс. тенге | 124 | |
Ремонт автомашины УАЗ | тыс. тенге | 4 | |
Ремонт бульдозера | тыс. тенге | 43 | |
Ремонт вала шестерни | тыс. тенге | 362 | |
Ремонт дамбы золоотвала | тыс. тенге | 24 | |
Ремонт дымовой трубы | тыс. тенге | 1 349 | |
Ремонт железнодорожных путей | тыс. тенге | 252 | |
Ремонт здания | тыс. тенге | 3 143 | |
Ремонт золопроводов | тыс. тенге | 11 754 | |
Ремонт золоулавливающей установки | тыс. тенге | 1 644 | |
Ремонт и перезаливка опорного подшипника | тыс. тенге | 1 820 | |
Ремонт к/а | тыс. тенге | 13 273 | |
Ремонт катушек | тыс. тенге | 114 | |
Ремонт ленты конвейерной | тыс. тенге | 312 | |
Ремонт оборудования пылеприготовления | тыс. тенге | 27 | |
Ремонт паропровода | тыс. тенге | 1 143 | |
Ремонт переносного пресса | тыс. тенге | 12 | |
Ремонт питательной линии | тыс. тенге | 2 753 | |
Ремонт питательной насоса | тыс. тенге | 27 | |
Ремонт подкранового пути | тыс. тенге | 2 609 | |
Ремонт портального крана | тыс. тенге | 1 981 | |
Ремонт скреперной лебёдки | тыс. тенге | 1 153 | |
Ремонт скрубберов | тыс. тенге | 770 | |
Ремонт стен газоходов | тыс. тенге | 586 | |
Ремонт стен кровли | тыс. тенге | 706 | |
Ремонт стен кровли главного корпуса | тыс. тенге | 8 760 | |
Ремонт стен кровли химводоочистки | тыс. тенге | 792 | |
Ремонт топливного насоса Т-16 | тыс. тенге | 25 | |
Ремонт трансформатора ТМ | тыс. тенге | 5 065 | |
Ремонт труб | тыс. тенге | 8 | |
Ремонт турбоагрегата | тыс. тенге | 4 060 | |
Ремонт фонаря главного корпуса | тыс. тенге | 2 712 | |
Ремонт форсунок | тыс. тенге | 25 | |
Ремонт электродвигателей | тыс. тенге | 1 519 | |
Списание материалов на ремонт основных средств | тыс. тенге | 60 708 | |
Итого | тыс. тенге | 132 017 |
В течение 2015 года текущему ремонту подвергнуты главный корпус, багерная насосная, закрытое разгрузустройство угля, тракторные боксы, тепловоз, 4 котлоагрегата, оборудование пылеприготовления, теплофикационные установки, автотракторная техника и др. Исполнение плана составило 95,41%.
Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии:
Наименование | Ед. изм. | Передача и распределение тепловой энергии | |
Ремонт изоляции | тыс. тенге | 2 151 | |
Ремонт тепловых сетей подрядным способ | тыс. тенге | 7 077 | |
Ремонт тепловых сетей хозяйственным способ | тыс. тенге | 18 039 | |
Итого | тыс. тенге | 29 067 |
В течение 2015года текущему ремонту подвергнуты теплосети со 2-го по 5-ый участок, сети, доставляющие тепло к объектам бюджетных организаций, внутриквартальные сети и др.Исполнение плана составило 95,4%.
Работа с потребителями регулируемых услуг
В отчетном периоде 2015 года полезный отпуск электрической энергии осуществлялся для 3 конечных потребителей – юридических лиц. Услуги теплоснабжения предоставлены для 20 524бытовых потребителей, 467 индивидуальных предпринимателей и 175 хозяйствующих субъектов – юридических лиц всех форм собственности.
Работа с потребителями по вопросам заключения договоров, установки приборов учета, оплаты за оказанные услуги осуществляется службой Отдела сбыта, расположенной в черте города для удобства потребителей. Прием платежей осуществляют 4 кассовых центра АО Риддер ТЭЦ, в которых плата за обработку платежей не взимается (в 2015 году через кассы АО Риддер ТЭЦ оплачено 73% сборов). Контроль тепловой нагрузки в сети, выявление фактов несанкционированного сброса отслеживает Цех тепловых сетей.
С целью формирования реальной абонентской базы, обеспечения достоверного учета потребителей на постоянной основе осуществляется заключение либо обновление индивидуальных договоров, проводятся сверки с абонентскими службами коммунальных предприятий, проводятся рейды по выявлению фактов проживания граждан. Так в течение 2015 года заключено 3 127 договоров с физическими лицами, из которых 352 договора – перезаключены. С индивидуальными предпринимателями заключено 16 новых договоров и пересмотрено 22 действовавших. С потребителями-юридическими лицами заключено 13 новых договоров и пересмотрено 78 действовавших.По различным вопросам потребителям предоставлены консультации 6780 абонентам физическим лицам и 3565 абонентам – юридическим лицам.
Важнейшим направлением работы с потребителями является сокращение задолженности за потребленные услуги. По состоянию на 01.01.2016г. задолженность потребителей за предоставленные регулируемые услуги перед АО Риддер ТЭЦ составила 237 351 тыс.тенге, из которой 12 571 тыс.тенге или более 5% – сомнительная, со сроком образования от 2-х до 3-х лет.
Наиболее эффективной мерой снижения задолженности потребителей является взыскание задолженности через суд. За истекший год АО Риддер ТЭЦ направлено в суд 41 исковое заявление на сумму 2 966 тыс.тенге, передано в исполнительное производство 330 исполнительных листов на общую сумму 25 337 тыс.тенге. Исполнено 43 дела на сумму 4 850 тыс.тенге.
С целью борьбы со злостными неплательщиками применяется практика отключения их от услуг теплоснабжения и опломбировки горячей воды (пункт 34 раздела 7 Правил пользования тепловой энергией). В настоящее время за неуплату отключены от услуг АО Риддер ТЭЦ 61 абонент.
Применяется практика подписания гарантийных писем,графиков погашения задолженности в рассрочку на 3 месяца, в течение года от должников получено 2 592 гарантийных письма на погашение долга 16 642 тыс.тенге.Проводятся рейдовые и телефонные переговоры с абонентами, информация о задолжниках размещается в СМИ и по месту жительства.Проводятся поиск неплательщиков через работодателей, удержания платы за оказанные услуги из заработной платы по месту работы. По данной схеме оплаты АО Риддер ТЭЦ сотрудничает с 9 предприятиями города, с охватом 1683 абонентов или 6% от общего объема сборов.
Потребителям услуг АО Риддер ТЭЦ необходимо понимать, что от своевременного поступления платежей за оказанные услуги зависит эффективность работы всего предприятия, качественное выполнение ремонтных работ, закуп топлива и своевременное начало отопительного сезона.
Перспективы деятельности
С 01.04.2016г. АО Риддер ТЭЦперешло на работу по предельному уровню тарифов, тарифных смет на услуги по производству тепловой энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по снабжению тепловой энергией, утвержденные Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО от 19.01.2016г. №8-ОД.
Предельный уровень тарифов для АО Риддер ТЭЦ введен на долгосрочный период – по 28 февраля 2021 года. На период с 01.04.2016г. по 28.02.2017г. предусмотрен рост к ранее действовавшему тарифу для населения – 109,9%, на отпуск тепловой энергии с коллекторов – 117,9%, для прочих потребителей – 114,4%.
В последующий период ежегодный прирост тарифов предусмотрен в минимальном объеме:
население 102,9% — 104,4% — 100,2% — 101,6%,
отпуск с коллекторов 105,7% — 105,6% — 100,6% — 101,6%,
прочие потребители 103,3% — 105,1%- 100,2% — 100,8%.
Отпускной тариф по группам потребителей на период до 2021 года
Потребители | 1.12.14-31.03.16 | 1.04.16-28.02.17 | 1.03.17-28.02.18 | 1.03.18-28.02.19 | 1.03.19-28.02.20 | 1.03.20-28.02.21 |
нормативные технические потери | 4412,28 | 1513,26 | 1572,28 | 1642,96 | 1652,82 | 1679,27 |
население | 2633,15 | 2892,66 | 2977,27 | 3108,92 | 3116,2 | 3150,39 |
отпуск с коллекторов | 4043,32 | 4766,17 | 5039,84 | 5322,46 | 5351,92 | 5438,86 |
хоз нужды и прочие группы потребителей | 4412,28 | 5046,64 | 5215,26 | 5481,22 | 5491,93 | 5537,04 |
нормативные тех потери Рябининой | 0 | 2604,07 | 2677,44 | 2830,56 | 2864,92 | 2911,34 |
Необходимость введения новых тарифов обусловлена рядом факторов:
- Исполнение требований действующего законодательства в сфереестественных монополий,трудового законодательства, налогообложения.
- Наличие инфляционных процессов.
- Увеличение штатной численности работников.
- Отсутствие достаточного уровня прибыли, необходимого для нормального функционирования предприятия и осуществления инвестиций.
Внесённые изменения в законодательную базу по государственному регулированию деятельности субъектов естественных монополий имеют целевую направленность, в частности, на наращивание и перевооружение производственных фондов. Экономическая суть стимулирующих методов регулирования – это утверждение тарифных смет для длительного срока от 1 года и более, что создает условия для притока долгосрочных инвестиций.
Во исполнение данных требований предприятие планирует осуществление инвестиций, направленных на техническое перевооружение генерирующих энергию основных средств, передаточных устройств и наращивание дамбы золоотвала.
На период с 1.03.2016г. по 28.02.2017 года в пределах утвержденных тарифных смет предусмотрены капитальные расходы в объеме 468 487 тыс.тенге, из которых 162 077 тыс.тенге – за счет прибыли, 44 547 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 261 863 – за счет заемных средств
На период до 2021 года инвестиционная программа включает проведение реконструкции оборудования теплостанции – это реконструкция турбины №5 – установка турбоагрегата с мощностью 50 МВт, выполнение экологической программы- наращивание дамбы золоотвала, капитальный ремонт 3 км тепловых сетей, капитальные ремонты действующего оборудования, приобретение автотракторной и компьютерной техники. Конечной целью инвестиционных вложений является снижение износа, обновление основных фондов, увеличение полезного отпуска вырабатываемой продукции.
В результате реализации инвестиционных обязательств ожидается увеличение производства электроэнергии от 50 млн.кВтч до 100 млн.кВтч ежегодно (при средней наработке турбоагрегата 5 000 ч/год). Одновременно, замена турбины ПТ-30-90/10 на турбину типа ПТ-40/54-8,8/1,3с возможностью работы на ухудшенном вакууме позволит дополнительно увеличить отпуск тепловой энергии конечным потребителям от 11 до 39 тыс Гкал в год.
Таким образом, предприятие проведет обновление изношенного оборудования, увеличит срок эксплуатации основного генерирующего оборудования, снизит износ долгосрочных активов на 9,7%, повысит надежность эксплуатации оборудования, уменьшит экологические риски и увеличит объемы продаж тепловой и электрической энергии, что положительно скажется на финансовом состоянии станции. Помимо этого ожидается снижение тепловых потерь на 2% в год и физического износа тепловых сетей на 1%.
Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии | ||||||
Отчетный период — 2015 год | ||||||
Индекс: ОИТС-1 | ||||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | ||||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | ||||||
Телефон: 8(72336) 20233 | ||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | ||||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228 | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение в % |
Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 664 904 | 1 636 246 | -1,72% | Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5% |
1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 069 716 | 1 052 061 | -1,65% | |
1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 17 636 | 18 500 | 4,90% | |
1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 10 323 | 9 848 | -4,60% | |
1.3. | Топливо, всего в т.ч. | тыс. тенге | 1 038 843 | 1 020 839 | -1,73% | |
1.3.1 | Уголь | тыс.тенге | 964 150 | 946 997 | -1,78% | |
Объем топлива | тыс. тонн | 212,266 | 210,303 | -0,92% | ||
Цена за топливо | тенге/тонн | 4542,18 | 4503,01 | -0,86% | ||
1.3.2 | Мазут | тыс.тенге | 31 573 | 31 678 | 0,33% | |
Объем топлива | тыс. тонн | 1,032 | 0,884 | -14,34% | ||
Цена за топливо | тенге/тонн | 30580,28 | 35834,14 | 17,18% | ||
1.3.3 | Доставка топлива | тыс.тенге | 35 104 | 34 222 | -2,51% | |
1.3.4 | Разгрузка топлива | тыс. тенге | 8 016 | 7 941 | -0,93% | |
1.4 | Электрическая энергия | тыс. тенге | 1062 | 1 109 | 4,40% | |
Объем электроэнергии | кВтч | 106230 | 110872 | 4,37% | ||
Цена на электроэнергию | тенге/кВтч | 10,00 | 10,00 | 0,03% | ||
1.5 | Вода покупная | тыс. тенге | 1852 | 1 765 | -4,67% | |
Объем покупной воды | тыс. м3 | 3493,82 | 3331,00 | -4,66% | ||
Тариф | тенге/м3 | 0,53 | 0,53 | -0,01% | ||
2. | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 270 566 | 270 438 | ||
2.1 | Заработная плата, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 246 642 | 245 948 | -0,28% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 108280 | 108302 | 0,02% | ||
Численность | чел. | 190 | 189 | -0,40% | ||
2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 23 924 | 24 490 | 2,37% | |
3. | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 103 489 | 98 418 | -4,90% | |
4 | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 138 366 | 132 017 | -4,59% | |
4.1 | Текущие ремонты | тыс.тенге | 138 366 | 132 017 | -4,59% | |
5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 82 767 | 83 311 | 0,66% | |
5.1 | Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс.тенге | 32 874 | 31 296 | -4,80% | |
5.2 | Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 41 451 | 43 158 | 4,12% | |
5.3 | Прочие производственные затраты | тыс. тенге | 8 442 | 8 857 | 4,92% | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -0,29% | |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -0,29% | |
6.1 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс.тенге | 33 124 | 32 709 | -1,25% | |
6.1.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 30 195 | 29 848 | -1,15% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 174049 | 171593,00 | -1,41% | ||
Численность | чел. | 14,46 | 14,50 | 0,25% | ||
6.1.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 2 929 | 2 861 | -2,32% | |
6.2 | Налоги | тыс. тенге | 19 065 | 18 683 | -2,00% | |
Земельный налог | 4167 | 4 357 | 4,56% | |||
Плата за пользование землей | тыс. тенге | 2452 | 2 452 | 0,00% | ||
Налог на транспорт | тыс.тенге | 344 | 344 | 0,00% | ||
Налог на имущество | тыс.тенге | 12081 | 11 508 | -4,74% | ||
РЧР | 21 | 22 | 3,61% | |||
6.3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 13449 | 14053 | 4,49% | |
6.3.1 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 961 | 1 007 | 4,79% | |
6.3.2 | Услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 8 196 | 8 565 | 4,50% | |
6.3.3 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 923 | 949 | 2,77% | |
6.3.4 | Услуги связи, СМИ, подписка | тыс. тенге | 614 | 643 | 4,79% | |
6.3.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 563 | 1 640 | 4,92% | |
6.3.6 | Другие расходы | тыс. тенге | 1 192 | 1 249 | 4,80% | |
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 730 542 | 1 701 691 | -1,67% | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 136 451 | 130 798 | -4,14% | |
IV.I | База задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 1 642 889 | 1 811 807 | ||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 866 993 | 1 832 489 | -1,85% | |
VI | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 749,747 | 736,176 | -1,81% | |
в т.ч. промпредприятия с коллекторов | тыс. Гкал | 221,227 | 199,358 | -9,89% | ||
население | тыс. Гкал | 299,630 | 308,430 | 2,94% | ||
прочие потребители | тыс. Гкал | 87,500 | 89,116 | 1,85% | ||
нормативные потери | тыс. Гкал | 141,390 | 139,272 | -1,50% | ||
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2490,16 | 2489,20 | -0,04% | |
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери | тенге/Гкал | 1513,26 | 1513,26 | |||
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население» | тенге/Гкал | 1592,09 | 1592,09 | |||
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов | тенге/Гкал | 3982,40 | 3982,40 | |||
в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей | тенге/Гкал | 3371,22 | 3371,22 | |||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | И. Михайленко | |||||
Дата «20» апреля 2016 года | ||||||
Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | ||||||
Отчетный период — 2015 год | ||||||
Индекс: ОИТС-1 | ||||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | ||||||
Адрес: РК, ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера, 9 | ||||||
Телефон: 8(72336) 20233 | ||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | ||||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228 | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм | Принято уполномоченным органом в расчете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение в % |
Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 339 456 | 348 126 | 2,55% | Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5% |
1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 211 124 | 221 107 | 4,73% | |
1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 1 072 | 1 094 | 2,03% | |
1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 2 900 | 2 948 | 1,65% | |
1.3 | Вода покупная | тыс. тенге | 560 | 557 | -0,47% | |
Объем покупной воды | тыс. тенге | 1 056 | 1 051 | -0,47% | ||
Тариф | тыс. тенге | 1 | 1 | 0,00% | ||
1.4 | Затраты на нормативные потери | тыс.Гкал | 141,390 | 139,272 | ||
% | 18,86% | 18,92% | ||||
тыс.тенге | 206 592 | 216 508 | 4,80% | |||
2 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 37 076 | 38 107 | 2,78% | |
2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 33 797 | 34 679 | 2,61% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 108 325 | 111 279 | 2,73% | ||
Численность | чел. | 26,00 | 25,97 | -0,12% | ||
2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 3 279 | 3 428 | 4,55% | |
3 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 47 407 | 46 179 | -2,59% | |
4 | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 30 679 | 29 267 | -4,60% | |
4.1 | Текущие ремонты | тыс. тенге | 30 679 | 29 267 | -4,60% | |
5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 13 170 | 13 466 | 2,25% | |
5.1 | Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 12 462 | 12 730 | 2,15% | |
5.2 | Прочие производственные затраты | тыс. тенге | 708 | 736 | 4,00% | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | 2,41% | |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | 2,41% | |
6.1 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс.тенге | 4 863 | 4 930 | 1,38% | |
6.1.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 4 433 | 4 499 | 1,49% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 174 049 | 171 593 | -1,41% | ||
Численность | чел. | 2,12 | 2,18 | 3,06% | ||
6.1.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 430 | 431 | 0,28% | |
6.2 | Налоги | тыс. тенге | 2 663 | 2 636 | -1,04% | |
Земельный налог | тыс. тенге | 605 | 624 | 3,21% | ||
Плата за пользование землей | тыс. тенге | 356 | 367 | 3,17% | ||
Налог на транспорт | тыс.тенге | 46 | 49 | 4,89% | ||
Налог на имущество | тыс.тенге | 1 652 | 1 592 | -3,65% | ||
РЧР | 4 | 4 | 0,01% | |||
6.3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 7 266 | 7 584 | 4,37% | |
6.3.1 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 178 | 187 | 4,80% | |
6.3.2 | Услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 5 845 | 6 108 | 4,50% | |
6.3.3 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 146 | 146 | 0,31% | |
6.3.4 | Услуги связи, СМИ, подписка | тыс. тенге | 84 | 84 | -0,50% | |
6.3.5 | Услуги банка | тыс. тенге | 289 | 302 | 4,52% | |
6.3.6 | Другие расходы | тыс. тенге | 724 | 757 | 4,56% | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 354 248 | 363 276 | 2,55% | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 25 262 | 26 375 | 4,40% | |
IV.I | Бза задействованных активов | тыс. тенге | 279 734 | 613 032 | ||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 379 510 | 389 650 | 2,67% | |
VI | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 387,200 | 397,546 | 2,67% | |
VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 980,14 | 980,14 | 0,00% | |
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | И. Михайленко | |||||
Дата «20» апреля 2016 года | ||||||
Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией | ||||||
Отчетный период — 2015 год | ||||||
Индекс: ОИТС-1 | ||||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | ||||||
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9 | ||||||
Телефон: 8(72336) 20233 | ||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | ||||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228 | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм | Принято уполномоченным органом в расчете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение в % |
Причины отклонения |
I | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 5 163 | 5 290 | 2,46% | Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5% |
1 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс.тенге | 2 786 | 2 864 | 2,80% | |
1.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 540 | 2 614 | 2,89% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 174 049 | 171 593 | -1,41% | ||
Численность | чел. | 1,22 | 1,27 | 4,04% | ||
1.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 246 | 251 | 1,83% | |
2 | Налоги | тыс. тенге | 1 545 | 1 596 | 3,28% | |
3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 832 | 830 | -0,19% | |
3.1 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 89 | 89 | 0,00% | |
3.2 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 86 | 89 | 3,10% | |
3.3 | Услуги связи, СМИ, подписка | тыс. тенге | 50 | 48 | -4,86% | |
3.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 196 | 205 | 4,72% | |
3.5 | Другие (прочие) расходы | тыс. тенге | 411 | 400 | -2,70% | |
II | Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -1,87% | |
4 | Общие расходы, всего | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -1,87% | |
4.1 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 22 759 | 22 183 | -2,53% | |
4.1.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 20 747 | 20 146 | -2,90% | |
Среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 71 150 | 69 951 | -1,69% | ||
Численность | чел. | 24,00 | 24,00 | 0,00% | ||
4.1.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 2 012 | 2 037 | 1,26% | |
5 | Другие расходы | тыс.тенге | 7 699 | 7 706 | 0,09% | |
5.1 | Амортизация | тыс.тенге | 371 | 386 | 4,04% | |
5.2 | Покупная электроэнергия | тыс.тенге | 52 | 53 | 1,92% | |
5.3 | Услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 4 450 | 4 450 | 0,00% | |
5.4 | Услуги по обслуж.оргтехники | тыс.тенге | 675 | 675 | -0,01% | |
5.5 | Канцтовары | тыс.тенге | 445 | 436 | -2,02% | |
5.6 | Прочие | тыс.тенге | 1 706 | 1 706 | 0,00% | |
аренда кассового центра | тыс.тенге | 526 | 526 | -0,01% | ||
охрана | тыс.тенге | 468 | 468 | 0,00% | ||
проездные билеты | тыс.тенге | 612 | 612 | 0,00% | ||
другие расходы | тыс.тенге | 100 | 100 | 0,00% | ||
III | Всего затрат | тыс. тенге | 35 621 | 35 179 | -1,24% | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 239 | 1 182 | -4,61% | |
IV.I | Бза задействованных активов | тыс. тенге | 176 949 | 18 216 | ||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 36 860 | 36 361 | -1,35% | |
VI | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 605,040 | 596,904 | -1,34% | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 60,92 | 60,92 | -0,01% | |
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | И. Михайленко | |||||
Дата «20» апреля 2016 года |
Пояснительная записка
по исполнению тарифной сметы на услуги
по производству тепловой энергии за 2015 год
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим тепловую и электрическую энергию.
По состоянию на 31 декабря 2015 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются 175 юридических лиц всех форм собственности, 467 индивидуальных предпринимателей и 20524 бытовых абонента с отапливаемой площадью 810 064,8 кв.м в многоэтажных домах и 100 642,3 кв.м в домах индивидуальной застройки.
Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
За отчетный период 2015 года действовали тарифы, утвержденные приказом ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года в размере 2490,16 тенге/Гкал с дифференциацией по группам потребителей. Согласно приказа №237-ОД от 21 июля 2015 года тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии была пересмотрена в рамках действующего тарифа.
Утвержденные объемы и тарифы на услуги по производству тепловой энергии по группам потребителей на 2015 год
Наименование показателей | Единицы измерения | Утверждено Приказом № 237-ОД от 21.07.2015 г |
Всего затрат | тыс. тенге | 1 730 542 |
Прибыль | тыс. тенге | 136 451 |
Всего доходов | тыс. тенге | 1 866 993 |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 749,747 |
в т.ч для отпуска с коллекторов | тыс. Гкал | 221,227 |
население | тыс. Гкал | 299,630 |
прочие потребители | тыс. Гкал | 87,500 |
нормативные потери | тыс. Гкал | 141,390 |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2490,16 |
в т.ч. на услуги по производству т/э на нормативные технические потери | тенге/Гкал | 1513,26 |
на услуги по производству т/э для отпуска в сеть для группы потребителей «население» | тенге/Гкал | 1592,09 |
на услуги по производству т/э для отпуска в сеть для отпуска с коллекторов | тенге/Гкал | 3982,40 |
на услуги по производству т/э на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей | тенге/Гкал | 3371,22 |
1.Технико-экономические показатели
Фактическое производство тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 736,176 тыс.Гкал или 98,19% от предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете. Полученный доход от производства тепловой энергии составил 1832489 тыс.тенге или 98,15% от утвержденного уровня 1866993 тыс.тенге.
Объемы производства и реализации тепловой энергии за 2015 год
Показатели | Ед.изм. | Тариф | Факт | Откл |
Выработка т/энергии | тГкал | 749,747 | 736,176 | -13,571 |
Нормативные потери | тГкал | 141,390 | 139,272 | -2,118 |
отпуск с коллекторов | тГкал | 221,227 | 199,358 | -21,869 |
население | тГкал | 299,630 | 308,430 | +8,800 |
прочие потребители | тГкал | 87,500 | 89,116 | +1,616 |
За отчетный период предприятие снизило объемы производства тепловой энергии на 13,6 тыс.Гкал по причине повышения температуры наружного воздуха на 3,2 градуса от согласованной СНиП РК среднегодовой температуры.
В связи с реализацией программы моногородов наблюдается увеличение отапливаемых площадей, занимаемых бытовыми потребителями (по многоэтажным домам на 15 050 кв.м, по индивидуальным застройкам на 922,7 кв.м). В течение 2015 года присоединенная нагрузка увеличилась на 1,2 Гкал/час, в том числе по населению – на 1,1 Гкал/час, по организациям – на 0,102 Гкал/час (д/сад и 2 пром.объекта). На 10% наблюдается снижение объемов тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТОО «Казцинк».
Удельный расход условного топлива на производство 1 Гкал составил 199,69 кг.у.т., средняя калорийность угля по году 4875,44 ккал/кг, расход натурального угля на производство тепловой энергии всего по году – 210 303 т.н.т., мазута – 884 т.н.т. В течение отчетного периода использовались угли месторождения Каражыра с калорийностью 5100 ккал/кг и 4650 ккал/кг. Средняя цена угля с учетом доставки и складских расходов составила 4 703,01 тенге/тонна без НДС, средняя цена мазута 35 949,40 тенге/тонна.
Расчет расходов по топливу за 2015 год на производство тепловой энергии
|
2.Затратная часть тарифа на производство тепловой энергии.
Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. Общие производственные затраты распределяются по удельному весу условного топлива, приходящегося на определенный вид услуг и составляет 69,9%. Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат.
Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2015 год
Наименование показателя | ед. изм | Итого | Эл/энергия | Теплоэнергия всего |
% распределения общих затрат по видам продукции | 100,00% | 30,10% | 69,90% | |
Объем производства | млн.кВтч/тыс.Гкал | 197,618 | 739,519 | |
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции | т.у.т. | 321,81 | 199,69 | |
Всего расход условного топлива | тонн | 211 270 | 63 595 | 147 675 |
Общие и административные расходы, за исключением прямых затрат, полностью формирующих себестоимость определенного вида услуг, распределяются по видам деятельности на основании удельного веса затрат на оплату труда основного и вспомогательного персонала и распределяют 55% общих затрат на производство тепловой энергии.
Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2015 год |
|||||
Категории персонала | Сумма всего по году, тыс тенге | Производство электрической энергии, тыс.тенге | Производство тепловой энергии, тыс.тенге | Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге | Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге |
ФОТ по предприятию всего, в том числе | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 22 759 |
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии | 382 305 | 136 357 | 245 948 | ||
Персонал по производству электрической энергии | 0 | ||||
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии | 39 824 | 5 145 | 34 679 | ||
Персонал по снабжению тепловой энергией | 22 295 | 2 149 | 20 146 | ||
Итого ФОТ по основному персонал | 444 423 | 143 651 | 245 948 | 34 679 | 20 146 |
ФОТ персонала АУП | 56 939 | 19 978 | 29 848 | 4 499 | 2 614 |
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 20 759 |
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности | к-т | 32,323% | 55,341% | 7,803% | 4,533% |
Фактические затраты на производство тепловой энергии составили 1 832 489 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 1 636 246 тыс.тенге, расходы периода – 65 445 тыс.тенге и затраты, осуществленные за счет прибыли – 130 798 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают – 89,29%, расходы периода составляют- 3,57%, прибыль – 7,14%.
Наибольший удельный вес в структуре утвержденной сметы на производство тепловой энергии занимают расходы на топливо. Фактические затраты по этой статье составили 1 020 839 тыс.тенге или 55,71% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет 98,27 %.
Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии расход натурального угля уменьшен на 0,92% или на 1,963 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 39,17 тенге/тонна ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 98,22% к плану.
Расход натурального мазута снижен к плану на 14,34% или на 0,148 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения превысила средневзвешенный расчетный показатель на 5 253,86 тенге/тонна или на 17,18%, вследствие чего затраты на приобретение мазута фиксируют незначительное превышение плана на 0,33%.
Оптимизация расхода натуральных объемов мазута обусловлена следующими факторами:
— снижение объемов выработки тепловой энергии;
— улучшение качества поставляемого угля,
— уменьшение количества остановов котлоагрегатов на расшлаковку (в прямой зависимости от качества топлива)
Затратная часть тарифа, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году составила 1 636 246 тыс.тенге, что на 1,72% (или на 28 658 тыс.тенге) ниже предусмотренных в утвержденной тарифной смете за счет оптимизации затрат на топливо и текущие ремонты. Расходы периода ниже средневзвешенных утвержденных показателей на 0,29% или 193 тыс.тенге.
Фактические доходы от услуг по производству тепловой энергии меньше утвержденного уровня на 35 345 тыс.тенге или на 1,89%, в результате снижения объема оказанных услуг.
Анализ тарифной сметы на услуги по производству
тепловой энергии за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 664 904 | 1 636 246 | -28 658 | |
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 1 069 716 | 1 052 061 | -17 655 | |
2. | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 270 566 | 270 438 | -128 | |
3. | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 103 489 | 98 418 | -5 071 | |
4 | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 138 366 | 132 017 | -6 349 | |
5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 82 767 | 83 311 | -544 | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -193 | |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 65 638 | 65 445 | -193 | |
6.1 | Затраты на оплату труда всего | тыс.тенге | 33 124 | 32 709 | -415 | |
6.2 | Налоги | Тыс.тенге | 19 065 | 18 683 | -382 | |
6.2 | Другие административные расходы | тыс.тенге | 13 449 | 14 053 | -604 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 730 542 | 1 701 691 | -28 851 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 136 451 | 130 798 | -5 945 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 866 993 | 1 832 489 | -34 504 | |
VI | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 749,747 | 736,176 | -13,571 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2490,16 | 2489,20 | -0,965 |
Исполнение статей тарифов за 2015 год следующее:
- Материальные затраты – 98,35%,
- Расходы на заработную плату производственного персонала – 99,95%,
- Амортизация – 95,10%,
- Текущие ремонты – 95,41%,
- Прочие затраты – 99,34%
- Затраты на оплату труда административного персонала – 98,75%,
- Налоги – 98,00%,
- Другие административные расходы – 95,51%,
- Использование прибыли — 95,24%
Расшифровки прилагаются.
Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко
Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова
Пояснительная записка
по исполнению тарифной сметы на услуги
по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим тепловую и электрическую энергию.
По состоянию на 31 декабря 2015 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются 175 юридических лиц всех форм собственности, 467 индивидуальных предпринимателей и 20524 бытовых абонента с отапливаемой площадью 810 064,8 кв.м в многоэтажных домах и 100 642,3 кв.м в домах индивидуальной застройки. Услугами транспортировки и распределения тепловой энергии АО «Риддер ТЭЦ» пользуются 637 хозяйствующих субъектов (5 потребителей – с коллекторов) и 20524 бытовых потребителя.
Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
За отчетный период 2015 года действовали тарифы, утвержденные приказом ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года в размере 980,14 тенге/Гкал. Согласно приказа №176-ОД от 27 мая 2015 года тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии была пересмотрена в рамках действующего тарифа.
Утвержденные объемы и тарифы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2015 год
Наименование показателей | Единицы измерения | Утверждено Приказом
№ 176-ОД от 27.05.2015 г |
Всего затрат | тыс. тенге | 354 248 |
Прибыль | тыс. тенге | 25 262 |
Всего доходов | тыс. тенге | 379 510 |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 387,200 |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 980,14 |
1.Технико-экономические показатели
Фактическое количество транспортируемой тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 397,546 тыс.Гкал или 104,3 % против предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете. Полученные доходы от передачи и распределения тепловой энергии в размере 389 650 тыс. тенге составили 102,67% от утвержденного уровня за счет сверхпланового объема транспортировки.
Нормативные потери приняты в размере 139,272 тыс. Гкал по тарифу 1554,57 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери составили по году 216 508 тыс. тенге, что на 4,8% выше предусмотренных в утвержденном тарифе.
2.Затратная часть тарифа на передачу и распределение тепловой энергии
Расходы цеха тепловых сетей являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по передаче и снабжению тепловой энергии и полностью относятся на формирование тарифа по этому виду регулируемых услуг.
Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой, относятся в размере 100% на конкретный вид услуг.
Общие административные затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К2.
Для распределения общих административных затрат и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда производственного и обслуживающего персонала предприятия по видам деятельности
В 2015 году К2 на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составил 7,803%.
Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов
по видам деятельности за 2015 год
Категории персонала | Сумма всего по году, тыс тенге | Производство электрической энергии, тыс.тенге | Производство тепловой энергии, тыс.тенге | Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге | Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге |
ФОТ по предприятию всего, в том числе | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 22 759 |
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии | 382 305 | 136 357 | 245 948 | ||
Персонал по производству электрической энергии | 0 | ||||
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии | 39 824 | 5 145 | 34 679 | ||
Персонал по снабжению тепловой энергией | 22 295 | 2 149 | 20 146 | ||
Итого ФОТ по основному персонал | 444 423 | 143 651 | 245 948 | 34 679 | 20 146 |
ФОТ персонала АУП | 56 939 | 19 978 | 29 848 | 4 499 | 2 614 |
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 20 759 |
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности | к-т | 32,323% | 55,341% | 7,803% | 4,533% |
Фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергией составили 389 650 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 348 126 тыс.тенге, расходы периода – 15 149 тыс.тенге, и затраты, осуществленные за счет прибыли – 26 375 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают 89,34%, расходы периода составляют 3,89%, прибыль – 6,77%.
Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению
тепловой энергии за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс. тенге | 339 456 | 348 126 | +8 671 | |
1 | Материальные затраты всего | тыс. тенге | 211 124 | 221 107 | +9 983 | |
2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 37 076 | 38 107 | +1 031 | |
3 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 47 407 | 46 179 | -1,228 | |
4 | Ремонтные работы | тыс. тенге | 30 679 | 29 267 | -1 412 | |
5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 13 170 | 13 466 | +296 | |
II | Расходы периода | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | +357 | |
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 14 792 | 15 149 | +357 | |
6.1. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 863 | 4 930 | +67 | |
6.2 | Налоги | тыс. тенге | 2 663 | 2 636 | -28 | |
6.3 | Другие административные расходы | тыс. тенге | 7 266 | 7 584 | +318 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 354 248 | 363 276 | +9 028 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 25 262 | 26 375 | +1 113 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 379 510 | 389 650 | +10 140 | |
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 387,200 | 397,546 | +10,346 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 980,14 | 980,14 | 0 |
По всем статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составляют не более 5%.
Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко
Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова
Пояснительная записка
по исполнению тарифной сметы на услуги
по снабжению тепловой энергией за 2015 год
Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.
За отчетный период 2015 года действовали тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией, утвержденные приказом ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года в размере 60,92 тенге/Гкал.
Утвержденные объемы и тарифы на услуги по снабжению тепловой
энергией на 2015 год
Наименование показателей | Единицы измерения | Утверждено Приказом № 292-ОД от 06.10.2014 г |
Всего затрат | тыс. тенге | 35 621 |
Прибыль | тыс. тенге | 1 239 |
Всего доходов | тыс. тенге | 36 860 |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 605,040 |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 60,92 |
Вследствие изменения уровня активности в течение отчетного периода, для эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы для всех статей тарифной сметы определены средневзвешенные показатели.
1.Технико-экономические показатели
Фактическое количество реализованной тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 596,904 тыс.Гкал или 98,65% против предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете. Полученные доходы за год в размере 36 361 тыс. тенге составляют 98,65% от утвержденного показателя в тарифе.
Объемы оказания и реализации услуг по снабжению тепловой энергией за 2015 год
Показатели | Ед.изм. | Тариф | Факт | Откл |
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе | тГкал | 608,357 | 596,904 | -11,453 |
отпуск с коллекторов | тГкал | 221,227 | 199,358 | -21,869 |
население | тГкал | 299,630 | 308,430 | +8,800 |
прочие потребители | тГкал | 87,500 | 89,116 | +1,616 |
население | тГкал | 300,74 | 311,219 | 10,48 |
Снабжение тепловой энергией | тГкал | 605,040 | 596,904 | -8,136 |
тариф на снабжение т/э | т/гкал | 60,92 | 60,92 | 0 |
Доход от снабжения т/э | т.тенге | 36 860 | 36 361 | -499 |
Фактические затраты по снабжению тепловой энергией составили 36 361 тыс. тенге, в том числе общие и административные расходы – 5 290 тыс. тенге, расходы по реализации — 29 889 тыс. тенге, использование прибыли – 1 182 тыс. тенге
Тариф на услуги снабжения тепловой энергией по году составил 60,92 тенге/Гкал, в пределах предусмотренного планового уровня.
2.Затратная часть тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией
Расходы на содержание службы сбыта являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по снабжению тепловой энергией и полностью относятся на формирование тарифа на услуги по снабжению тепловой энергии.
Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой относятся в размере 100 % на конкретный вид услуг.
Общие административные затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К2.
Для распределения общих административных затрат и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда производственного и обслуживающего персонала предприятия по видам деятельности
В 2015 году К2 составил 4,1405%.
Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов
по видам деятельности за 2015 год |
|||||
Категории персонала | Сумма всего по году, тыс тенге | Производство электрической энергии, тыс.тенге | Производство тепловой энергии, тыс.тенге | Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге | Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге |
ФОТ по предприятию всего, в том числе | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 22 759 |
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии | 382 305 | 136 357 | 245 948 | ||
Персонал по производству электрической энергии | 0 | ||||
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии | 39 824 | 5 145 | 34 679 | ||
Персонал по снабжению тепловой энергией | 22 295 | 2 149 | 20 146 | ||
Итого ФОТ по основному персонал | 444 423 | 143 651 | 245 948 | 34 679 | 20 146 |
ФОТ персонала АУП | 56 939 | 19 978 | 29 848 | 4 499 | 2 614 |
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции | 501 362 | 163 629 | 275 796 | 39 178 | 20 759 |
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности | к-т | 32,323% | 55,341% | 7,803% | 4,533% |
В общей сумме доходов расходы периода составляют 14,5%, расходы на содержание службы сбыта – 82,2%, прибыль – 3,3%.
Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению
тепловой энергией за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Средневзвешенный тариф на 2012 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 5 163 | 5 290 | +127 | |
1 | Затраты на оплату труда, всего, | тыс. тенге | 2 786 | 2 864 | +78 | |
2 | Налоги | тыс. тенге | 1 545 | 1 596 | +51 | |
3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 832 | 830 | -2 | |
3.1 | амортизация | тыс. тенге | 89 | 89 | 0 | |
3.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 86 | 89 | +3 | |
3.3 | услуги связи | тыс. тенге | 50 | 48 | -2 | |
3.4 | услуги банка | тыс. тенге | 196 | 205 | +9 | |
3.5 | другие (прочие) расходы | тыс. тенге | 411 | 400 | +11 | |
II | Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -569 | |
4 | Общие расходы, всего | тыс.тенге | 30 458 | 29 889 | -569 | |
4.1 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 22 759 | 22 183 | -576 | |
5 | Другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 7 699 | 7 706 | +7 | |
5.1 | амортизация, | тыс.тенге | 371 | 386 | -15 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 35 621 | 35 179 | -442 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 239 | 1 182 | -57 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 36 860 | 36 361 | -499 | |
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 605,040 | 596,904 | -8 | |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 60,92 | 60,92 | 0 |
По всем статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией составляют не более 5%.
Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко
Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова
АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||||
Расшифровка административных расходов за 2015 год | |||||||||||||
Заработная плата | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой
энергии |
Передача тепловой
энергии |
Снабжение тепловой
энергией |
||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Ежемесячная премия | тыс. тенге | 6 219 | 6 219 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Заработная плата | тыс. тенге | 49 419 | 7 650 | 34 027 | 29 848 | 4 179 | 5 129 | 4 499 | 630 | 2 614 | 2 614 | |
2 | Вознаграждение совета директоров | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Премия по итогам работы за год | тыс. тенге | 1 301 | 1 301 | |||||||||
2 | Численность | чел | 28 | 10 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
3 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 171 593 | 171 593 | 171 593 | ||||||||
Итого | тыс. тенге | 56 939 | 15 170 | 34 027 | 29 848 | 4 179 | 5 129 | 4 499 | 630 | 2 614 | 2 614 | 0 | |
Налоги от ФОТ | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Пеня по СО | тыс. тенге | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Социальные отчисления | тыс. тенге | 1 889 | 440 | 1 180 | 1 180 | 0 | 168 | 168 | 0 | 101 | 101 | 0 |
2 | Социальный налог | тыс. тенге | 8 899 | 6 806 | 1 681 | 1 681 | 0 | 264 | 264 | 0 | 149 | 149 | 0 |
Итого | тыс. тенге | 10 794 | 7 251 | 2 861 | 2 861 | 0 | 431 | 431 | 0 | 251 | 251 | 0 | |
Налоги и отчисления | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Земельный налог | тыс. тенге | 7 040 | 1 680 | 4 357 | 4 357 | 0 | 624 | 624 | 0 | 378 | 378 | 0 |
2 | Имущественный налог | тыс. тенге | 17 945 | 3 881 | 11 508 | 11 508 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 964 | 964 | 0 |
3 | оплата за геологическую информацию | тыс. тенге | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Пеня по ИПН с доходов, облагаемых у ист.выпл. | тыс. тенге | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Плата за использование радиочастотного спектра | тыс. тенге | 39,64 | 12 | 22 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Плата за пользование земельными участками | тыс. тенге | 4 140,80 | 965 | 2 586 | 2 452 | 134 | 367 | 367 | 0 | 222 | 222 | 0 |
5 | Транспортный налог | тыс. тенге | 549 | 127 | 344 | 344 | 0 | 49 | 49 | 0 | 29 | 29 | 0 |
6 | Ущерб, приченённый окружающей среде | тыс. тенге | 494 | 491 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | тыс. тенге | 30 218 | 7 159 | 18 826 | 18 683 | 143 | 2 636 | 2 636 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | |
Износ основных средств | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Износ основных средств | тыс. тенге | 4 758 | 3 475 | 1 007 | 1 007 | 0 | 187 | 187 | 0 | 89 | 89 | 0 |
Итого | тыс. тенге | 4 758 | 3 475 | 1 007 | 1 007 | 0 | 187 | 187 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
Услуги сторонних организаций и управленческие расходы | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2014 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Аудиторские услуги | тыс. тенге | 2 964 | 850 | 1 851 | 1 851 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Оценка имущественного комплекса | тыс. тенге | 108 | 31 | 67 | 67 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Расчет удельных расходов и нормативно-технических потерь потерь | тыс. тенге | 1 460 | 419 | 912 | 912 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Услуги нотариуса | тыс. тенге | 74 | 21 | 46 | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Экспертиза деятельности субъекта естественной монополии | тыс. тенге | 545 | 156 | 340 | 340 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Экспертиза оборудования | тыс. тенге | 827 | 237 | 517 | 517 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Экспертное обследование станции | тыс. тенге | 661 | 189 | 413 | 413 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ | тыс. тенге | 3 187 | 3 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Содержание медицинского персонала | тыс. тенге | 1 893 | 880 | 887 | 887 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Канцтовары | тыс. тенге | 555 | 159 | 346 | 346 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие | тыс. тенге | 0 | |||||||||||
10 | Аб.плата за ведение реестра | тыс. тенге | 110 | 32 | 69 | 69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Аренда сварочного аппарата | тыс. тенге | 36 | 10 | 22 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Биржевой сбор, брокерские услуги | тыс. тенге | 40 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Госпошлина по исковым заявлениям | тыс. тенге | 766 | 220 | 478 | 478 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Госпошлина по решению суда | тыс. тенге | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Изготовление схем, знаков безопасности | тыс. тенге | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Квоты на выбросы парниковых газов | тыс. тенге | 2 625 | 753 | 1 640 | 1 640 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Материальная помощь прочим Ф.Л. | тыс. тенге | 122 | 35 | 76 | 76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | НДС не принятый к зачету | тыс. тенге | -516 | -146 | -324 | -324 | 0 | -46 | -46 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Отключение систем отопления | тыс. тенге | 701 | 201 | 438 | 438 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Перевод документации на гос. язык (англ. язык) | тыс. тенге | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Переплет документов | тыс. тенге | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Цветы | тыс. тенге | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Представительские расходы | тыс. тенге | 114 | 33 | 71 | 71 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Вознаграждение совета директоров | тыс. тенге | 52 965 | 33 999 | 8 977 | 4 314 | 4 663 | 9 988 | 4 988 | 5 000 | |||
Итого | тыс. тенге | 69 280 | 41 308 | 16 864 | 8 565 | 8 299 | 11 108 | 6 108 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
Командировочные расходы | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Проезд к месту обучения | тыс. тенге | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Расходы на наем жилого помещения | тыс. тенге | 786 | 295 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Расходы на проезд | тыс. тенге | 589 | 221 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Суточные в пределах РК | тыс. тенге | 1 650 | 1 415 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
4 | Суточные за пределами РК | тыс. тенге | 143 | 54 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | тыс. тенге | 3 169 | 1 985 | 949 | 949 | 0 | 146 | 146 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
Услуги связи, СМИ, подписка | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Абонентская плата за телефон | тыс. тенге | 98 | 23 | 61 | 61 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | Междугородные переговоры | тыс. тенге | 27 | 8 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Отправка писем и посылок, факс | тыс. тенге | 115 | 27 | 72 | 72 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
4 | Сотовая связь | тыс. тенге | 199 | 46 | 124 | 124 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 |
5 | Информационное обеспечение | тыс. тенге | 94 | 62 | 23 | 23 | 0 | 9 | 9 | ||||
6 | Информационно-технологическое сопровождение баз данных | тыс. тенге | 126 | 78 | 29 | 29 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 |
7 | Подписка на периодические издания | тыс. тенге | 239 | 56 | 149 | 149 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 |
8 | Подписка на ИТС (Казахстан) | тыс. тенге | 40 | 12 | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Объявления на тендер и закупки | тыс. тенге | 110 | 36 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
10 | Объявления, статьи | тыс. тенге | 230 | 156 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | тыс. тенге | 1 278 | 503 | 643 | 643 | 0 | 84 | 84 | 0 | 48 | 48 | 0 | |
Услуги банка | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Оплата услуг Forte и Альянс Банка | тыс. тенге | 2 853 | 1 415 | 1 102 | 1 102 | 0 | 203 | 203 | 0 | 133 | 133 | 0 |
2 | Оплата услуг банка Центркредит | тыс. тенге | 35 | 8 | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Оплата услуг Казкоммерцбанка и Туран Алем Банка | тыс. тенге | 28 | 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Оплата услуг Народного банка | тыс. тенге | 1 279 | 618 | 499 | 499 | 0 | 93 | 93 | 0 | 69 | 69 | 0 |
Итого | тыс. тенге | 4 195 | 2 047 | 1 640 | 1 640 | 0 | 302 | 302 | 0 | 205 | 205 | 0 | |
Другие расходы | |||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Автомойка | тыс. тенге | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ГСМ | тыс. тенге | 1 135 | 265 | 286 | 286 | 0 | 524 | 524 | 0 | 61 | 61 | 0 |
2 | Материальная помощь, | тыс. тенге | 3 207 | 3 207 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Материальные и социальные блага работников | тыс. тенге | 30 | 30 | 0 | ||||||||
4 | Новогодние подарки | тыс. тенге | 455 | 455 | |||||||||
5 | Обучение специалистов | тыс. тенге | 26 | 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Участие в семинаре | тыс. тенге | 95 | 22 | 59 | 59 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7 | Охрана труда и ТБ | тыс. тенге | |||||||||||
8 | Спецодежда | тыс. тенге | 39 | 9 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Спецпитание работников (св) | тыс. тенге | 98 | 23 | 61 | 61 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | Страхование гражданско-правовой ответственности | тыс. тенге | 57 | 13 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Замена вала для принтера | тыс. тенге | 25 | 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Замена магнитного вала | тыс. тенге | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Замена ракеля | тыс. тенге | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Заправка картриджа принтера | тыс. тенге | 106 | 25 | 66 | 66 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
15 | Ремонт картриджа | тыс. тенге | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ремонт принтера | тыс. тенге | 19 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Списание материалов на эксплуатацию оргтехники | тыс. тенге | 145 | 34 | 91 | 91 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 |
18 | Техобслуживание орг.техники | тыс. тенге | 218 | 51 | 136 | 136 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12 | 12 | 0 |
19 | Услуги цветной печати | тыс. тенге | 48 | 11 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
20 | Инструменты и хоз.инвентарь | тыс. тенге | 17 | 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Материалы на ТБ и охрану труда | тыс. тенге | 22 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Прочие материалы | тыс. тенге | 216 | 50 | 135 | 135 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12 | 12 | 0 |
23 | Прочие материалы, не идущие на вычеты | тыс. тенге | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС | тыс. тенге | 384 | 89 | 240 | 240 | 0 | 34 | 34 | 0 | 21 | 21 | 0 |
25 | Штрафы, пени в бюджет | тыс. тенге | 246 | 246 | 0 | ||||||||
26 | Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды | тыс. тенге | 0,01 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Информационное обеспечение | тыс. тенге | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
28 | Ж/д услуги | тыс. тенге | 81 | 81 | |||||||||
29 | Вознаграждение совета директоров | тыс. тенге | 347 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 251 | 251 | 0 | ||
Итого | тыс. тенге | 7 049 | 4 642 | 1 249 | 1 249 | 0 | 757 | 757 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
Главный бухгалтер | Л. Иванова | Л. Иванова | Л. Иванова | ||||||||||
Итого | тыс. тенге | 187 678 | 83 541 | 78 066 | 65 445 | 12 621 | 20 780 | 15 150 | 5 630 | 5 291 | 5 291 | 0 | |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Снабжение тепловой энергией | ||||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | |||||
Всего расходов АУП | тыс. тенге | 187 673 | 83 541 | 78 066,231 | 65 445 | 12 621 | 20 780,120 | 15 150 | 5 630 | 5 285,232 | 5 285 | 0 | |
Заработная плата | тыс. тенге | 56 939 | 15 170 | 34 027 | 29 848 | 4 179 | 5 129 | 4 499 | 630 | 2 614 | 2 614 | 0 | |
Налоги от ФОТ | тыс. тенге | 10 794 | 7 251 | 2 861 | 2 861 | 0 | 431 | 431 | 0 | 251 | 251 | 0 | |
Налоги и отчисления | тыс. тенге | 30 218 | 7 159 | 18 826 | 18 683 | 143 | 2 636 | 2 636 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | |
Износ основных средств | тыс. тенге | 4 758 | 3 475 | 1 007 | 1 007 | 0 | 187 | 187 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
Услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 69 280 | 41 308 | 16 864 | 8 565 | 8 299 | 11 108 | 6 108 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
Аудит, юридические, нотариальные услуги, адвокты | тыс. тенге | 6 639 | 1 903 | 4 147 | 4 147 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ | тыс. тенге | 3 187 | 3 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
содержание медицинского персонала | тыс. тенге | 1 893 | 880 | 887 | 0 | 887 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
канцтовары | тыс. тенге | 555 | 159 | 346 | 346 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие | тыс. тенге | 3 928 | 1 146 | 2 436 | -314 | 2 749 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
представительские расходы | тыс. тенге | 114 | 33 | 71 | 71 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вознаграждение совета директоров | тыс. тенге | 52 965 | 33 999 | 8 977 | 4 314 | 4 663 | 9 988 | 4 988 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
Командировочные расходы | тыс. тенге | 3 169 | 1 985 | 949 | 949 | 0 | 146 | 146 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
Услуги связи, СМИ, подписка | тыс. тенге | 1 278 | 503 | 643 | 643 | 0 | 84 | 84 | 0 | 48 | 48 | 0 | |
Услуги банка | тыс. тенге | 4 195 | 2 047 | 1 640 | 1 640 | 0 | 302 | 302 | 0 | 205 | 205 | 0 | |
Другие расходы | тыс. тенге | 7 043 | 4 642 | 1 249 | 1 249 | 0 | 757 | 757 | 0 | 395 | 395 | 0 | |
Расходы по содержанию служебного автотранспорта | тыс. тенге | 1 140 | 266 | 289 | 289 | 0 | 524 | 524 | 0 | 61 | 61 | 0 | |
Материальные и социальные блага работников | тыс. тенге | 3 692 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
обучение кадров | тыс. тенге | 121 | 28 | 75 | 75 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 137 | 32 | 86 | 86 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
страхование | тыс. тенге | 57 | 13 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Техобслуживание компьютеров и орг.техники | тыс. тенге | 577 | 134 | 360 | 360 | 0 | 51 | 51 | 0 | 31 | 31 | 0 | |
Сырье и материалы | тыс. тенге | 647 | 151 | 404 | 404 | 0 | 57 | 57 | 0 | 35 | 35 | 0 | |
Штрафы, пени, неустойки | тыс. тенге | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ж/д услуги | тыс. тенге | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вознаграждение совета директоров | тыс. тенге | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 251 | 251 | 0 |
АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||
Расшифровка производственной себестоимости за 2015 год | |||||||||||
Сырье и материалы | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Инструменты и хоз.инвентарь | тыс. тенге | 1 409 | 513 | 827 | 827 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
2 | Материалы на ТБ и охрану труда | тыс. тенге | 5 922 | 5 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Прочие материалы | тыс. тенге | 999 | 340 | 618 | 618 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
3 | Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС | тыс. тенге | 27 380 | 11 236 | 15 159 | 15 159 | 984 | 984 | |||
4 | Хим реактивы и реагенты | тыс. тенге | 3 190 | 1 294 | 1 896 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 38 900 | 19 306 | 18 500 | 18 500 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | ||
ГСМ | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | ГСМ | тыс. тенге | 15 888 | 3 092 | 9 848 | 9 848 | 0 | 2 948 | 2 948 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 15 888 | 3 092 | 9 848 | 9 848 | 0 | 2 948 | 2 948 | 0 | ||
Топливо | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Мазут | тыс. тенге | 53 180 | 21 400 | 31 780 | 31 780 | |||||
2 | Уголь | тыс. тенге | 1 413 045 | 423 986 | 989 059 | 989 059 | |||||
Итого | тыс. тенге | 1 466 225 | 445 387 | 1 020 839 | 1 020 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Электроэнергия | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Электроэнергия | тыс. тенге | 17 696,98 | 16 588 | 1 109 | 1 109 | 0 | ||||
2 | Электроэнергия покупная | тыс. тенге | 96,74 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | тыс. тенге | 17 794 | 16 685 | 1 109 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вода промышленная | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Вода промышленная | тыс. тенге | 10 768 | 8 445 | 1 765 | 1 765 | 0 | 557 | 557 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 10 768 | 8 445 | 1 765 | 1 765 | 0 | 557 | 557 | 0 | ||
Расходы по оплате труда | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Ежемесячная премия | тыс. тенге | 44 432 | 44 432 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||
1 | Заработная плата | тыс. тенге | 369 321 | 88 694 | 245 948 | 245 948 | 0 | 34 679 | 34 679 | 0 | |
2 | Премия из ФОТ | тыс. тенге | 303 | 303 | 0 | 0,00 | |||||
3 | Премия по итогам работы за год | тыс. тенге | 8 073 | 8 073 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
2 | Численность | чел | 313,56 | 74 | 189 | 189,25 | 189 | 26 | 26 | 26 | |
3 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 112 187 | 158 620 | 108 302 | 0 | 111 279 | ||||
Итого | тыс. тенге | 422 129 | 141 502 | 245 948 | 245 948 | 0 | 34 678,84 | 34 679 | 0 | ||
Налоги от ФОТ | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 5 355 | 2 152 | 2 996 | 2 996 | 0 | 206 | 206 | 0 | |
2 | Социальные отчисления | тыс. тенге | 17 660 | 6 876 | 9 345 | 9 345 | 0 | 1439 | 1 439 | 0 | |
3 | Социальный налог | тыс. тенге | 22 892 | 8 961 | 12 149 | 12 149 | 0 | 1783 | 1 783 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 45 907 | 17 989 | 24 490 | 24 490 | 0 | 3 428 | 3 428 | 0 | ||
Износ основных средств | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Износ основных средств | тыс. тенге | 160 719 | 16 122 | 98 418 | 98 418 | 46 179 | 46 179 | |||
Итого | тыс. тенге | 160 719 | 16 122 | 98 418 | 98 418 | 0 | 46 179 | 46 179 | 0 | ||
Ремонты текущие | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Восстановление ограды | тыс. тенге | 1 763 | 626 | 1 137 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Изгтовление и монтаж изделий из ПВХ | тыс. тенге | 501 | 142 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Остекление корпуса | тыс. тенге | 250 | 72 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Работы по подготовке к ремонту | тыс. тенге | 901 | 345 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Работы по стыковке конвейерной ленты | тыс. тенге | 173 | 46 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ремонт автомашины SUBARU FORESTER | тыс. тенге | 201 | 77 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Ремонт автомашины УАЗ | тыс. тенге | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ремонт бульдозера | тыс. тенге | 60 | 17 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ремонт вала шестерни | тыс. тенге | 572 | 210 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ремонт дамбы золоотвала | тыс. тенге | 30 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ремонт дымовой трубы | тыс. тенге | 2 130 | 781 | 1 349 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ремонт железнодорожных путей | тыс. тенге | 496 | 244 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ремонт здания | тыс. тенге | 4 596 | 1 452 | 3 143 | 3 143 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ремонт золопроводов | тыс. тенге | 16 490 | 4 736 | 11 754 | 11 754 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ремонт золоулавливающей установки | тыс. тенге | 2 912 | 1 268 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ремонт и перезаливка опорного подшипника | тыс. тенге | 3 402 | 1 581 | 1 820 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Ремонт изоляции | тыс. тенге | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 151 | 2 151 | 0 | |
17 | Ремонт к/а | тыс. тенге | 18 990 | 5 717 | 13 273 | 13 273 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ремонт катушек | тыс. тенге | 154 | 41 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ремонт ленты конвейерной | тыс. тенге | 424 | 112 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ремонт оборудования пылеприготовления | тыс. тенге | 42 | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ремонт паропровода | тыс. тенге | 1 515 | 372 | 1 143 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Ремонт переносного пресса | тыс. тенге | 17 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ремонт питательной линии | тыс. тенге | 3 960 | 1 206 | 2 753 | 2 753 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ремонт питательной насоса | тыс. тенге | 37 | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Ремонт подкранового пути | тыс. тенге | 4 875 | 2 266 | 2 609 | 2 609 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ремонт портального крана | тыс. тенге | 3 702 | 1 720 | 1 981 | 1 981 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Ремонт скреперной лебёдки | тыс. тенге | 2 154 | 1 001 | 1 153 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Ремонт скрубберов | тыс. тенге | 1 217 | 446 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Ремонт стен газоходов | тыс. тенге | 797 | 211 | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Ремонт стен кровли | тыс. тенге | 1 150 | 444 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Ремонт стен кровли главного корпуса | тыс. тенге | 14 707 | 5 947 | 8 760 | 8 760 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Ремонт стен кровли химводоочистки | тыс. тенге | 1 251 | 459 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Ремонт теплосетей | тыс. тенге | 9 077 | 0 | 0 | 0 | 9 077 | 9 077 | 0 | ||
34 | Ремонт топливного насоса Т-16 | тыс. тенге | 42 | 17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Ремонт трансформатора ТМ | тыс. тенге | 7 998 | 2 933 | 5 065 | 5 065 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Ремонт труб | тыс. тенге | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Ремонт турбоагрегата | тыс. тенге | 5 527 | 1 467 | 4 060 | 4 060 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Ремонт фонаря главного корпуса | тыс. тенге | 3 735 | 1 023 | 2 712 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Ремонт форсунок | тыс. тенге | 37 | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Ремонт электродвигателей | тыс. тенге | 2 158 | 639 | 1 519 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Списание материалов на ремонт основных средств | тыс. тенге | 106 992 | 28 245 | 60 708 | 60 708 | 0 | 18 039 | 18 039 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 227 205 | 65 920 | 132 017 | 132 017 | 0 | 29 267 | 29 267 | 0 | ||
Плата за использование природных ресурсов | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Плата за использование радиочастотного спектра | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Плата за эмиссию в окружающую среду | тыс. тенге | 39 758 | 8 462 | 31 296 | 31 296 | 0 | ||||
Итого | тыс. тенге | 39 758 | 8 462 | 31 296 | 31 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оплата услуг сторонних организаций | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Транзит тепловой энергии | тыс. тенге | 9 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 152 | 9 152 | 0 | |
2 | Балансирование электроэнергии | тыс. тенге | 15 378 | 15 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Дезинсекция, дератизация | тыс. тенге | 152 | 51 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Диспетчеризация электроэнергии | тыс. тенге | 33 440 | 33 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Обследование, диагностика и пусконаладка | тыс. тенге | 46 720 | 18 990 | 27 730 | 27 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
актуализация нормативно-технической документации | тыс. тенге | 30 | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
диагностирование к/а | тыс. тенге | 780 | 286 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
замер штабеля угля | тыс. тенге | 40 | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
инспекционная проверка поверочной лаборатории | тыс. тенге | 1 042 | 491 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
информационное обеспечение | тыс. тенге | 21 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
испытания аспирационных установок | тыс. тенге | 210 | 64 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
испытания ЗУУ | тыс. тенге | 2 620 | 753 | 1 867 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
испытания к/а | тыс. тенге | 1 500 | 431 | 1 069 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
контроль металла | тыс. тенге | 2 192 | 686 | 1 505 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мониторинг | тыс. тенге | ||||||||||
анализ воды на биотестирование | тыс. тенге | 228 | 86 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
анализ золошлаковых отходов | тыс. тенге | 235 | 116 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
анализ проб масел | тыс. тенге | 1 575 | 578 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
аттестация производственных объектов | тыс. тенге | 1 289 | 565 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
верификация по выбросам ПГ | тыс. тенге | 1 611 | 418 | 1 193 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
загрязнение почвы | тыс. тенге | 682 | 336 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
инвентаризация парниковых газов | тыс. тенге | 1 161 | 236 | 925 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
контроль атмосферы СЗЗ | тыс. тенге | 261 | 83 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
контроль за соблюдением нормативов ПДВ | тыс. тенге | 635 | 188 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование воды из скважин | тыс. тенге | 1 049 | 278 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование поверхностных и сточных вод | тыс. тенге | 1 203 | 376 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование снежного покрова | тыс. тенге | 617 | 160 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
производственный экологический контроль | тыс. тенге | 2 189 | 617 | 1 571 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
разработка материалов по оценке воздействия на ОС | тыс. тенге | 573 | 266 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
разработка первичного учёта ПХД-содержащего оборудования | тыс. тенге | 1 688 | 784 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
фоновые концентрации загрязняющих веществ по воздуху | тыс. тенге | 52 | 19 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование и наладка опорно-подвесной системы | тыс. тенге | 1 805 | 819 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование мазутного бака | тыс. тенге | 208 | 63 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование мостового крана | тыс. тенге | 219 | 81 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
обследование надземных крановых путей | тыс. тенге | 179 | 66 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
определение ударной вязкости | тыс. тенге | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
поверительное клеймо | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
поверка приборов | тыс. тенге | 1 840 | 615 | 1 226 | 1 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
разработка проекта нормативов ПДВ | тыс. тенге | 1 875 | 684 | 1 191 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
разработка техдокументации | тыс. тенге | 78 | 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
сан-гигиенические исследования вредных факторов на рабочих местах | тыс. тенге | 1 061 | 322 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобследование деаэратора | тыс. тенге | 224 | 68 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобследование зданий и сооружений | тыс. тенге | 2 523 | 1 648 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобследование фундамента ТГ | тыс. тенге | 559 | 145 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
энергоаудит | тыс. тенге | 12 658 | 6 594 | 6 064 | 6 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Прочие услуги | тыс. тенге | 12 205 | 3 039 | 5 625 | 5 625 | 0 | 3 541 | 3 541 | 0 | |
благоустройство территории | тыс. тенге | 2 190 | 871 | 1 319 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очистка тракта топливоподачи | тыс. тенге | 2 352 | 723 | 1 628 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пожаро-оперативное обслуживание | тыс. тенге | 1 737 | 580 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
работы по асфальтированию | тыс. тенге | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 | 3 460 | 0 | ||
транспортные расходы | тыс. тенге | 1 411 | 505 | 825 | 825 | 0 | 81 | 81 | 0 | ||
автотранспортные услуги | тыс. тенге | 1 179 | 443 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
услуги автокрана | тыс. тенге | 154 | 32 | 41 | 41 | 0 | 81 | 81 | 0 | ||
услуги экскаватора | тыс. тенге | 78 | 30 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
уборка пыли и золы | тыс. тенге | 716 | 262 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
уборка снега на территории | тыс. тенге | 340 | 98 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Сжатый воздух | тыс. тенге | 3 589 | 1 198 | 2 391 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Складирование ТБО | тыс. тенге | 528 | 198 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Услуги связи | тыс. тенге | 7 606 | 2 819 | 4 751 | 4 751 | 0 | 36 | 36 | 0 | |
абонентская плата за телефон | тыс. тенге | 108 | 32 | 64 | 64 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
интернет | тыс. тенге | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
междугородные переговоры | тыс. тенге | 33 | 11 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
отправка писем и посылок, факс | тыс. тенге | 17 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
поверочные работы на АСКУЭ | тыс. тенге | 3 544 | 971 | 2 573 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
сотовая связь | тыс. тенге | 243 | 73 | 146 | 146 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||
техобслуживание АСКУЭ | тыс. тенге | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобслуживание телеком. оборудования ТК | тыс. тенге | 1 955 | 652 | 1 303 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобслуживание технологического ТК | тыс. тенге | 943 | 315 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Холодная вода и канализация | тыс. тенге | 3 291 | 1 061 | 2 230 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 132 064 | 76 176 | 43 158 | 43 158 | 0 | 12 730 | 12 730 | 0 | ||
Прочие производственные затраты | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 2015 год | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | |||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
1 | Канцтовары | тыс. тенге | 323 | 223 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1 233 | 412 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
проезд к месту обучения | тыс. тенге | 25 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы на наем жилого помещения | тыс. тенге | 113 | 41 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы на наем жилого помещения при обучении | тыс. тенге | 70 | 20 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы на проезд | тыс. тенге | 135 | 38 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
суточные в пределах РК | тыс. тенге | 712 | 235 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
суточные за пределами РК | тыс. тенге | 95 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
суточные на время обучения в пределах РК | тыс. тенге | 83 | 26 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Обучение кадров | тыс. тенге | 1 262 | 1 087 | 130 | 130 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
аттестация поверителей | тыс. тенге | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
аттестация сварщиков | тыс. тенге | 192 | 39 | 109 | 109 | 0 | 44 | 44 | 0 | ||
обучение специалистов | тыс. тенге | 1 033 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
участие в семинаре | тыс. тенге | 27 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 8 813 | 2 895 | 5 418 | 5 418 | 0 | 501 | 501 | 0 | |
спецодежда | тыс. тенге | 8 813 | 2 895 | 5 418 | 5 418 | 0 | 501 | 501 | 0 | ||
5 | Периодический профосмотр | тыс. тенге | 2 090 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Расходы по содержанию служебного автотранспорта | тыс. тенге | 159 | 44 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
автомойка | тыс. тенге | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
диагностика транспорта | тыс. тенге | 112 | 29 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ремонт автомашины Тойота | тыс. тенге | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
сбор за гос.регистрацию мех. транспортных средств | тыс. тенге | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техосмотр транспорта | тыс. тенге | 36 | 11 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Страхование | тыс. тенге | 3 271 | 1 068 | 2 095 | 2 095 | 0 | 107 | 107 | 0 | |
страхование гражданско-правовой ответственности | тыс. тенге | 265 | 53 | 105 | 105 | 0 | 107 | 107 | 0 | ||
страхование жизни работников | тыс. тенге | 2 456 | 831 | 1 625 | 1 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
страхование за причинение вреда | тыс. тенге | 353 | 119 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
экологическое страхование | тыс. тенге | 197 | 66 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Техобслуживание компьютеров и орг.техники | тыс. тенге | 39 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заправка картриджа принтера | тыс. тенге | 23 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
списание материалов на эксплуатацию оргтехники | тыс. тенге | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
техобслуживание орг.техники | тыс. тенге | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Техобслуживание огнетушителей | тыс. тенге | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Услуги СМИ | тыс. тенге | 306 | 70 | 152 | 152 | 0 | 84 | 84 | 0 | |
объявления на тендер и закупки | тыс. тенге | 237 | 68 | 146 | 146 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||
объявления, статьи | тыс. тенге | 69 | 2 | 6 | 6 | 0 | 61 | 61 | 0 | ||
Итого | тыс. тенге | 17 701 | 8 107 | 8 857 | 8 857 | 0 | 736 | 736 | 0 | ||
ВСЕГО | тыс. тенге | 2 595 055 | 827 191 | 1 636 246 | 1 636 246 | 0 | 131 618 | 131 618 | 0 | ||
Главный бухгалтер | Л. Иванова | Л. Иванова | |||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию за 12 мес 2015 года | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии | Не участвуют в тарифообразовании | ||||
Всего | тариф | прибыль | Всего | тариф | прибыль | ||||||
Всего производственных расходов | тыс. тенге | 2 595 055 | 827 191 | 1 636 245,731 | 1 636 246 | 0 | 131 618,183 | 131 618 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||||
1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 38 900 | 19 306 | 18 500 | 18 500 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 0 |
2 | ГСМ | тыс. тенге | 15 888 | 3 092 | 9 848 | 9 848 | 0 | 2 948 | 2 948 | 0 | 0 |
3 | Топливо | тыс. тенге | 1 466 225 | 445 387 | 1 020 839 | 1 020 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Электроэнергия | тыс. тенге | 17 794 | 16 685 | 1 109 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | вода промышленная | тыс. тенге | 10 768 | 8 445 | 1 765 | 1 765 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 |
6 | Расходы по оплате труда | тыс. тенге | 422 128,550 | 141 502 | 245 948 | 245 948 | 0 | 34 679 | 34 679 | 0 | 0 |
7 | Налоги от ФОТ | тыс. тенге | 45 907 | 17 989 | 24 490 | 24 490 | 0 | 3 428 | 3 428 | 0 | 0 |
8 | Износ основных средств | тыс. тенге | 160 719 | 16 122 | 98 418 | 98 418 | 0 | 46 179 | 46 179 | 0 | 0 |
9 | Ремонты текущие | тыс. тенге | 227 205 | 65 920 | 132 017 | 132 017 | 0 | 29 267 | 29 267 | 0 | 0 |
10 | Прочие затраты | тыс. тенге | 189 522 | 92 745 | 83 311 | 83 311 | 0 | 13 466 | 13 466 | 0 | 0 |
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс. тенге | 39 758 | 8 462 | 31 296 | 31 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 132 064 | 76 176 | 43 158 | 43 158 | 0 | 12 730 | 12 730 | 0 | 0 | |
транзит тепловой энергии | 9 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 152 | 9 152 | 0 | 0 | ||
балансирование электроэнергии | тыс. тенге | 15 378 | 15 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дезинсекция, дератизация | тыс. тенге | 152 | 51 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
диспетчеризация электроэнергии | тыс. тенге | 33 440 | 33 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
обследование, диагностика и пусконаладка | тыс. тенге | 46 720 | 18 990 | 27 730 | 27 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие услуги | тыс. тенге | 12 205 | 3 039 | 5 625 | 5 625 | 0 | 3 541 | 3 541 | 0 | 0 | |
сжатый воздух | тыс. тенге | 3 589 | 1 198 | 2 391 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
складирование ТБО | тыс. тенге | 528 | 198 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
услуги связи | тыс. тенге | 7 606 | 2 819 | 4 751 | 4 751 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
холодная вода и канализация | тыс. тенге | 3 291 | 1 061 | 2 230 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие производственные затраты | тыс. тенге | 17 701 | 8 107 | 8 857 | 8 857 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | |
канцтовары | тыс. тенге | 323 | 223 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 1 233 | 412 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
обучение кадров | тыс. тенге | 1 262 | 1 087 | 130 | 130 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 8 813 | 2 895 | 5 418 | 5 418 | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | |
периодический профосмотр | тыс. тенге | 2 090 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
расходы по содержанию служебного автотранспорта | тыс. тенге | 159 | 44 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
страхование | тыс. тенге | 3 271 | 1 068 | 2 095 | 2 095 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
техобслуживание компьютеров и орг.техники | тыс. тенге | 39 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
техобслуживание огнетушителей | тыс. тенге | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
услуги СМИ | тыс. тенге | 306 | 70 | 152 | 152 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 |
АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||
Расшифровка расходов по реализации за 2015 год | |||||||
Расходы по оплате труда | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Заработная плата | тыс. тенге | 20 146 | 20 146 | 20 146 | 0 | |
2 | Месячная премия | тыс. тенге | 1 682 | 457 | 457 | 1 226 | |
3 | Премия по итогам работы за год | тыс. тенге | 467 | 467 | 467 | ||
4 | Численность | чел | 24 | 24 | 24 | ||
5 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 77 413 | 73 157 | 69 951 | ||
Итого | тыс. тенге | 22 295 | 21 069 | 20 146 | 923 | 1 226 | |
Налоги от ФОТ | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Социальные отчисления | тыс. тенге | 626 | 626 | 626 | 0 | |
2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 491 | 1 491 | 1 411 | 80,000 | |
Итого | тыс. тенге | 2 117 | 2 117 | 2 037 | 80 | 0 | |
Износ основных средств | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Износ основных средств | тыс. тенге | 386 | 386 | 386 | 0 | 0 |
Итого | тыс. тенге | 386 | 386 | 386 | 0 | 0 | |
Услуги по сбору платежей | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Комиссия в % от удержаний из заработной платы | тыс. тенге | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 0 | |
2 | Оплата услуг почты (комиссия) | тыс. тенге | 397 | 397 | 397 | 0 | |
3 | Оплата услуг ТОО Astana-Plat (комиссия) | тыс. тенге | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 0 | |
4 | Услуги инкассации | тыс. тенге | 1 330 | 1 330 | 1 210 | 120 | |
Итого | тыс. тенге | 4 570 | 4 570 | 4 450 | 120 | 0 | |
Техобслуживание компьютеров и орг.техники | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Замена вала для принтера | тыс. тенге | 8 | 8 | 8 | 0 | |
2 | Замена магнитного вала | тыс. тенге | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Замена ракеля | тыс. тенге | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Заправка картриджа принтера | тыс. тенге | 89 | 89 | 89 | 0 | |
5 | Информационно-технологическое сопровождение баз данных | тыс. тенге | 448 | 448 | 448 | 0 | |
6 | Ремонт кассового аппарата | тыс. тенге | 8 | 8 | 8 | 0 | |
7 | Ремонт компьютера | тыс. тенге | 10 | 10 | 10 | 0 | |
8 | Ремонт принтера | тыс. тенге | 9 | 9 | 9 | 0 | |
9 | Списание материалов на эксплуатацию оргтехники | тыс. тенге | 72 | 72 | 72 | 0 | |
10 | Техобслуживание орг.техники | тыс. тенге | 29 | 29 | 29 | 0 | |
Итого | тыс. тенге | 675 | 675 | 675 | 0 | 0 | |
Канцтовары, электроэнергия, аренда, охрана, проездные билеты | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Электроэнергия | тыс. тенге | 63 | 63 | 53 | 10 | |
2 | Канцтовары | тыс. тенге | 789 | 436 | 436 | 0 | 353 |
3 | Аренда кассового центра | тыс. тенге | 526 | 526 | 526 | 0 | |
4 | Охрана | тыс. тенге | 468 | 468 | 468 | 0 | |
5 | Проездные билеты | тыс. тенге | 639 | 639 | 612 | 27 | |
Итого | тыс. тенге | 2 485 | 2 132 | 2 095 | 37 | 353 | |
Другие затраты | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по предприятию | Снабжение тепловой энергией | За счет иных видов деятельности | ||
Всего | тариф | прибыль | |||||
1 | Установка сантехники | тыс. тенге | 67 | 0 | 67 | ||
2 | Материалы на ТБ и охрану труда | тыс. тенге | 21 | 0 | 21 | ||
3 | Прочие материалы | тыс. тенге | 77 | 0 | 77 | ||
4 | Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС | тыс. тенге | 11 | 0 | 11 | ||
1 | Суточные в пределах РК | тыс. тенге | 26 | 26 | 26 | 0 | |
2 | Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды | тыс. тенге | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
2 | Страхование гражданско-правовой ответственности | тыс. тенге | 32 | 32 | 32 | 0 | |
3 | Абонентская плата за телефон | тыс. тенге | 46 | 0 | 46 | ||
4 | Интернет | тыс. тенге | 158 | 0 | 158 | ||
3 | Междугородные переговоры | тыс. тенге | 4 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Объявления, статьи | тыс. тенге | 11 | 0 | 11 | ||
5 | Оплата услуг Forte и Альянс Банка | тыс. тенге | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Оплата услуг АО «Kaspi Банк» | тыс. тенге | 73 | 0 | 73 | ||
7 | Оплата услуг АТФ Банка | тыс. тенге | 157 | 0 | 157 | ||
8 | Оплата услуг банка Центркредит | тыс. тенге | 6 | 0 | 6 | ||
9 | Оплата услуг Казкоммерцбанка иТуран Алем Банка | тыс. тенге | 6 | 0 | 6 | ||
10 | Оплата услуг Народного банка | тыс. тенге | 13 | 0 | 13 | ||
11 | Оплата услуг Цеснабанка | 3 | 0 | 3 | |||
12 | Сотовая связь | тыс. тенге | 122 | 0 | 122 | ||
4 | Холодная вода и канализация | тыс. тенге | 36 | 36 | 36 | 0 | |
5 | ТО кассового аппарата | тыс. тенге | 21,429 | 21,429 | 1 | 20,429 | |
Итого | тыс. тенге | 891 | 120 | 100 | 21 | 771 | |
Главный бухгалтер | Л. Иванова | ||||||
Аудиторский отчет
независимой аудиторской организации ТОО «Хегай и К»
Собственникам АО «Риддер ТЭЦ»
Отчет по финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Риддер ТЭЦ», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года и соответствующих отчетов о Прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств, Отчета об изменениях в капитале за год, истекший на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, обзора значительных статей учетной политики и прочих объяснительных примечаний.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и достоверное представление этой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, несет руководство. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение соответствующей учетной политики; бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Аудит проведен нами в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, не содержит ли финансовая отчетность существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков аудитор изучает внутренний контроль, связанный с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности субъекта, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не для выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку соответствия используемой учетной политики и разумность бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и соответствующими для представления разумной основы для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность представлена достоверно по всем существенным аспектам финансового положения АО «Риддер ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2015 г., а также его финансовых результатов, движения денежных средств и изменений в собственном капитале за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Аудитор Журавлева Е.О.
Квалификационное свидетельство
МФ № 0000110 от 03.09.2012г.
Государственная лицензия
№ 0000179 от 28.03.2001г. МФ РК
г. Усть-Каменогорск,
ул. Металлургов, 37, офис 37а
1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 года
тенге
Активы | Примеч. | Код строки | На конец отчетного
периода |
На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы: | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | 4 | 10 | 364 655 143 | 133 562 845 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 | |||
Производные финансовые инструменты | 12 | |||
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 13 | |||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 14 | |||
Прочие краткосрочные финансовые активы | 15 | |||
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 5 | 16 | 380 000 158 | 372 316 142 |
Текущий подоходный налог | 6 | 17 | 29 407 207 | 13 017 968 |
Запасы | 7 | 18 | 261 095 380 | 142 861 744 |
Прочие краткосрочные активы | 8 | 19 | 38 661 454 | 44 741 141 |
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 1 073 819 342 | 706 499 840 | |
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | |||
II. Долгосрочные активы | ||||
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | |||
Производные финансовые инструменты | 111 | |||
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | |||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | |||
Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | |||
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 9 | 115 | 4 266 667 | 1450 000 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | |||
Инвестиционное имущество | 117 | |||
Основные средства | 10 | 118 | 3 492 542 255 | 3 329 631 361 |
Биологические активы | 119 | |||
Разведочные и оценочные активы | 120 | |||
Нематериальные активы | 121 | |||
Отложенные налоговые активы | 122 | |||
Прочие долгосрочные активы | 11 | 123 | 69 123 580 | — |
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 3 565 932 502 | 3 331 081 361 | |
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) | 4 639 751 844 | 4 037 581 201 |
Обязательства и капитал | Примеч. | Код строки | На конец отчетного
периода |
На начало отчетного периода |
III. Краткосрочные обязательства | ||||
Займы | 12 | 210 | — | 158 035 185 |
Производные финансовые инструменты | 211 | |||
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | |||
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 13 | 213 | 568 560 823 | 450 886 397 |
Краткосрочные резервы | 214 | |||
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 14 | 215 | 6 989 217 | 5 808 083 |
Вознаграждения работникам | 15 | 216 | 66 245 465 | 53 131 582 |
Прочие краткосрочные обязательства | 16 | 217 | 29 992 239 | 48 461 241 |
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 671 787 744 | 716 322 488 | |
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | |||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
Займы | 17 | 310 | 809 567 105 | 457 084 715 |
Производные финансовые инструменты | 311 | |||
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | |||
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 18 | 313 | 315 349 331 | 189 980 882 |
Долгосрочные резервы | 314 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 19 | 315 | 529 801 622 | 471 447 735 |
Прочие долгосрочные обязательства | 316 | |||
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 1 654 718 058 | 1 118 513 332 | |
V. Капитал | 20 | |||
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 590 160 000 | 590 160 000 | |
Эмиссионный доход | 411 | |||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | |||
Резервы | 413 | 346 957 693 | 506 144 910 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 1 376 128 349 | 1 106 440 471 | |
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 2 313 246 042 | 2 202 745 381 | |
Доля неконтролирующих собственников | 421 | |||
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 2 313 246 042 | 2 202 745 381 | |
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | 4 639 751 844 | 4 037 581 201 |
2. Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2015 года
тенге
Наименование показателей | Примеч. | Код строки | За
отчетный период |
За предыдущий период |
Выручка | 21 | 10 | 3 494 224 356 | 3 043 303 036 |
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 22 | 11 | 2 595 055 075 | 2 232 560 642 |
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | 899 169 281 | 810 742 394 | |
Расходы по реализации | 23 | 13 | 33 418 004 | 28 794 933 |
Административные расходы | 24 | 14 | 187 676 884 | 179 116 406 |
Прочие расходы | 25 | 15 | 576 700 983 | 109 769 965 |
Прочие доходы | 26 | 16 | 197 315 546 | 47 324 408 |
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 20 | 298 688 956 | 540 385 498 | |
Доходы по финансированию | 21 | |||
Расходы по финансированию | 27 | 22 | 88 667 977 | 112 918 710 |
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 | |||
Прочие неоперационные доходы | 24 | |||
Прочие неоперационные расходы | 25 | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 210 020 980 | 427 466 788 | |
Расходы по подоходному налогу | 28 | 101 | 12 778 513 | 93 280 780 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 197 242 466 | 334 186 008 | |
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | |||
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 197 242 466 | 334 186 008 | |
собственников материнской организации | 0 | |||
долю неконтролирующих собственников | 0 | |||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 0 | ||
Переоценка основных средств | 410 | |||
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | 0 | ||
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 29 | 500 | 197 242 466 | 334 186 008 |
Прибыль на акцию: | 600 | 33,42 | 56,63 | |
в том числе: | ||||
Базовая прибыль на акцию: | 33,42 | 56,63 | ||
от продолжающейся деятельности | 33,42 | 56,63 |
3. Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2015 года
тенге
Наименование показателей | Код строки |
За
отчетный период |
За предыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016): | 010 | 3 969 905 514 | 3 373 615 163 |
реализация товаров и услуг | 011 | 3 863 246 273 | 3 262 436 870 |
прочая выручка | 012 | ||
авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 89 186 649 | 32 766 477 |
поступления по договорам страхования | 014 | ||
полученные вознаграждения | 015 | ||
прочие поступления | 016 | 17 472 592 | 78 411 816 |
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027): | 3 275 915 509 | 2 575 934 999 | |
платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 2 218 965 514 | 1 652 993 836 |
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 34 014 782 | 43 165 224 |
выплаты по оплате труда | 023 | 395 019 302 | 325 835 835 |
выплата вознаграждения | 024 | 64 326 344 | 79 767 998 |
выплаты по договорам страхования | 025 | ||
подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 374 776 477 | 355 708 793 |
прочие выплаты | 027 | 188 813 090 | 118 463 313 |
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 693 990 005 | 797 680 164 |
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051): | 040 | ||
реализация основных средств | 041 | ||
реализация нематериальных активов | 042 | ||
реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
реализация прочих финансовых активов | 047 | ||
полученные дивиденды | 049 | ||
полученные вознаграждения | 050 | ||
прочие поступления | 051 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071): | 060 | 377 276 356 | 481 738 399 |
приобретение основных средств | 061 | 17 157 471 | 18 194 090 |
приобретение нематериальных активов | 062 | ||
приобретение других долгосрочных активов | 063 | 360 118 885 | 463 544 309 |
приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | ||
приобретение прочих финансовых активов | 067 | ||
предоставление займов | 068 | ||
прочие выплаты | 071 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | (377 276 356) | (481 738 399) |
Наименование показателей | Код строки |
За
отчетный период |
За предыдущий период |
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094): | 090 | ||
эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | ||
получение займов | 092 | ||
полученные вознаграждения | 093 | ||
прочие поступления | 094 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105): | 100 | 230 761 555 | 296 279 795 |
погашение займов | 101 | 230 761 555 | 296 279 795 |
выплата вознаграждения | 102 | ||
выплата дивидендов | 103 | ||
выплаты собственникам по акциям организации | 104 | ||
прочие выбытия | 105 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | (230 761 555) | (296 279 795) |
4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 145 140 204 | (1 752 900) |
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | 231 092 298 | 17 909 070 |
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 133 562 845 | 115 653 775 |
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 364 655 143 | 133 562 845 |
4. Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2015 года
тенге
Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал | ||
Уставный (акционерный) капитал | Резервы | Нераспределенная прибыль | ||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 10 | 590 160 000 | 634 462 086 | 663 104 444 | 1 887 726 530 | |
Изменение в учетной политике | 11 | 2 809 | 2 809 | |||
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) | 100 | 590 160 000 | 634 462 086 | 663 107 253 | 1 887 729 339 | |
Общая совокупная прибыль | 200 | (128 317 176) | 443 333 218 | 315 016 042 | ||
Прибыль (убыток) за год | 210 | 334 186 008 | 334 186 008 | |||
Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч: | 220 | (128 317 176) | 109 147 210 | (19 169 966) | ||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | 109 147 210 | 109 147 210 | |||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | (128 317 176) | (128 317 176) | |||
Прочие операции с собственниками | 317 | |||||
Сальдо на 1 января отчетного года | 400 | 590 160 000 | 506 144 910 | 1 106 440 471 | 2 202 745 381 | |
Изменение в учетной политике | 401 | (2 379) | (2 379) | |||
Пересчитанное сальдо | 500 | 590 160 | 506 144 910 | 1 106 438 092 | 2 202 743 002 | |
Общая совокупная прибыль | 600 | (159 187 217) | 269 690 257 | 110 503 040 | ||
Прибыль (убыток) за год | 610 | 197 242 466 | 197 242 466 | |||
Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч: | 620 | (159 187 217) | 72 447 791 | (86 739 426) | ||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | 72 447 791 | 72 447 791 | |||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | (159 187 217) | (159 187 217) | |||
Операции с собственниками, всего: | 700 | |||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года | 800 | 590 160 000 | 346 957 693 | 1 376 128 349 | — | 2 313 246 042 |
ОТЧЁТ
Об исполнении инвестиционных обязательств за 2015 года.
Лениногорская ТЭЦ введена в эксплуатацию 1 июля 1956 года и представляет собой электростанцию с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» создано путем реорганизации ТОО «Риддер ТЭЦ» и является правопреемником всех его прав и обязанностей, о чем свидетельствуют Решение единственного участника ТОО «Риддер ТЭЦ» и Передаточный акт от 31.01.2005 г.
АО «Риддер ТЭЦ» и Министерством Энергетики РК было заключено Дополнительное Соглашение к Соглашению об исполнении инвестиционных обязательств № 410 от 28 ноября 2014 года на общую сумму инвестиций 188 340 тыс. тенге.
За 12 месяцев 2015 год выработка электрической энергии составила 255 519,9 тыс. кВтч, полезный отпуск электрической энергии конечным потребителям – 184 199,8 тыс. кВтч, из них
ТОО «Узень» — 182 652 тыс. кВтч
ГКП «Водоканал» — 1 438,9 тыс. кВтч,
ТОО «ЛениногорОрманы» — 108,9 тыс. кВтч,
Отпуск электрической энергии производится по цене 8,05 тенге/ кВтч, что соответствует п.4 Соглашения № 410 от 28 ноября 2014 года об исполнении инвестиционных обязательств АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год.
Выручка от реализации электрической энергии за 12 месяцев 2015 года – 1 482 809,1 тыс. тенге.
За 12 месяцев текущего года фактический полезный отпуск электроэнергии выше плановых показателей на 27 840,9 тыс. кВтч в виду увеличения числа часов работы ТГ№4, также в связи с температурой наружного воздуха выше расчетной, увеличение выработки электроэнергии за счет уменьшения выработки тепла.
В рамках Дополнительного Соглашения к Соглашению об исполнении инвестиционных обязательств № 410 от 28 ноября 2014 года запланированы следующие мероприятия: капитальный ремонт ТГ ст.№2, капитальный ремонт КА тип ПК-19-2 ст.№4, модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кВ, капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи, капитальный ремонт портального крана КПП 10/30, капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов, капитальный ремонт железнодорожных путей, реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ, ремонт зданий и сооружений, модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления, реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата №4, монтаж воздушной линии 6 кВ, приобретение оборудования и дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года (приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе).
За 12 месяцев 2015 года вложения инвестиций за счет тарифа на электрическую энергию составили 188 340 тыс. тенге, отклонения составили 0 (ноль) тыс. тенге.
Анализ исполнения инвестиционных обязательств за 2015 год.
Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование) | Соглашение (тыс. тенге). | Факт исполнения (тыс.тенге) |
Отклонение |
|
1. | Капитальный ремонт ТГ ст.№2 | 20 415 | 20 415 |
0
|
2. | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№4 | 88 049 | 88 049 |
0 |
3. | Модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кв | 5 625 | 5 625 |
0
|
4. | Капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи | 9 827 | 9 827 |
0 |
5. | Капитальный ремонт портального крана КПП 10/30 | 7 092 | 7 092 |
0 |
6. | Капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов | 9 135 | 9 135 |
0 |
7. | Капитальный ремонт железнодорожных путей (250 п.м.) | 9 501 | 9 501 |
0 |
8. | Реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ (425 метров) | 4 259 | 4 259 |
0 |
9. | Ремонт зданий и сооружений (ремонт кровли производственных зданий 400 м2, ремонт фасадов и отмосток произв.зданий 60 м3) | 450 | 450 |
0
|
10. | Модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления полная замена ячейки 6 кВ ШБМ-10 котлоагрегатов № 1,2,3 и монтаж ячейки на базе электрогазового выключателя | 0
(исключен по Доп.Соглашению) |
0
(исключен по Доп.Соглашению) |
0 |
11. | Модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления замена регулятора питания котлоагрегата № 4 и внедрение АСУ ТП | 1 411 | 1 411 |
0 |
12. | Разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции золоотвала №3. Разработка проекта карьера глин. | 0
(исключен по Доп.Соглашению) |
0
(исключен по Доп.Соглашению) |
0 |
13. | Реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4 замена системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата № 4 (1 комплект), замена эл.двигателей (5 шт.) | 902 | 902 |
0 |
14. | Приобретение оборудования: | 5 673 | 5 673 |
0
|
14.1 | Приобретение погрузчика (количество — 1 ед.) | 1 462 | 1 462 |
0 |
14.2 | Приобретение компьютеров и оргтехники: принтер — 1 ед., системный блок — 3 ед., монитор — 3 ед., ноутбук — 1 ед. | 500 | 500 |
0 |
14.3 | Приобретение разъединителей ЛНРП-35 (количество 3 ед.) | 2 996 | 2 996 |
0 |
14.4 | Приобретение разрядников РВС-35 (количество — 3 ед.), РВС-110 (количество — 3 ед.) | 715 | 715 |
0 |
15. | Монтаж воздушной линии 6 кВ | 2 600
(добавлен по Доп.Соглашению) |
2 600
(добавлен по Доп.Соглашению) |
0 |
Всего инвестиций: | 164 939 | 164 939 |
0 |
|
16. | Дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года. Приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе. | 23 401
(добавлен по Доп.Соглашению) |
23 401
(добавлен по Доп.Соглашению) |
0 |
Всего инвестиций: | 188 340 | 188 340 |
0 |
Станция работала в штатном режиме, остановов по причине аварий не наблюдалось. Вследствие проведенных ремонтов повысилась надежность работы отремонтированного оборудования и станции в целом.
Пояснительная записка
Об исполнении инвестиционных обязательств за 2015 года.
- Капитальный ремонт турбогенератора ст.№2
Турбоагрегат ПТ-12/15-35/10М ст. №2, изготовленный «ПО Калужский турбинный завод» был введен в эксплуатацию в 2008г. Электрическая мощность 12 МВт, давление пара 37 кг/см2, температура пара 4350С.
Необходимость проведения капитального ремонта турбоагрегата ст. №2 обуславливается периодичностью проведения капитальных ремонтов паровой турбины (согласно ПТЭ), снижением технико-экономических показателей турбины, усталостных свойств металла и сроком службы тепло — механической части турбины, что подразумевает: вскрытие проточной части турбины с заменой всех уплотнений, ремонтом системы регулирования. Одновременно с капитальным ремонтом паровой турбины производится капитальный ремонт генератора.
В период с 2008г. по 2015г на ТГ ст.№2 проводились плановые текущие ремонты. Капитальные ремонты не производились в связи с небольшой наработкой турбоагрегата. Ремонт выполнен для несения максимальной электрической нагрузки и выполнению договорных обязательств по поставкам электрической энергии потребителям.
Работы производились ТОО «ВК Промэнергоремонт» согласно договору подряда № 67 от 20.04.2015г.
Физические объемы работ
Наименование работ | план | факт |
ремонт запорной и регулирующей арматуры | 12 шт | 12 шт |
ремонт проточной части турбины | 1 шт | 1 шт |
ремонт диафрагмы | 2 шт | 2 шт |
ремонт ротора турбины | 1 шт | 1 шт |
ремонт корпуса цилиндра | 1 шт | 1 шт |
ремонт клапанов турбины | 2 шт | 2 шт |
ремонт маслосистемы | 1 шт | 1 шт |
ремонт конденсатора | 1 шт | 1 шт |
ремонт эжектора ЭП-3-2 | 2 шт | 2 шт |
ремонт ПВД | 1шт | 1 шт |
ремонт обмотки генератора | 52 уч | 52 уч |
ремонт маслоуловителя | 4 шт | 4 шт |
ремонт возбудителя | 1 шт | 1 шт |
ремонт ротора генератора | 1 шт | 1 шт |
После проведенного капитального ремонта: |
— присосы в вакуумную систему ТГ-2 снижены с 19 до10 мм рт.ст./мин. |
— температурный напор уменьшился на 6,9оС; |
— вакуум увеличился на 17%, |
— выработка э/э при том же расходе свежего пара увеличилась на 0,7 Мвт/ч; |
— переохлаждение конденсата уменьшилось на 7,6оС; |
— гидравл.сопротивление конденсатора уменьшилось на 0,6м в.ст. |
— Удельный расход тепла снизился на 214 ккал/кВтч |
— Удельный расход топлива снизился на 31 гут/кВтч
· Увеличена среднечасовая рабочая мощность по станции на 0,7МВт ( с 11,3 МВт до 12) · увеличился на три года разрешенный срок эксплуатации турбоагрегата, · износ согласно методике составляет: 16,4%
|
Актами выполненных работ №11 от 08.06.2015г, №6 от 03.06.2015г, №57 от 03.06.2015г, турбоагрегат ПТ-12/15-35/10М ст. №2 принят и введён в эксплуатацию.
- Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 4
Котлоагрегат ст. №4, ПК-19-2, изготовлен на Подольском котельном заводе им. Орджоникидзе, введён в эксплуатацию 1958 году. Паровая мощность котлоагрегата 100 т/ч, давление 110 кГс/см2, температура острого пара 540 гр.С.
Необходимость проведения капитального ремонта котлоагрегата ст. №4 обуславливается периодичностью проведения капитальных ремонтов паровых котлов (согласно ПТЭ ЭС и С РК).
Работы производились ТОО «Перспективная технология» по договору № 64 от 09.04.2015 года. Согласно графику производства ремонтов котлоагрегат ст.№4 находился в ремонте в период с 03 августа по 06 ноября 2015 года.
Физические объемы работ
Наименование работ | план | факт |
ремонт поверхностей нагрева: замена экономайзера 1 ступени | 18,1 т | 18,1 т |
ремонт обмуровки котла | 12 м2 | 12 м2 |
ремонт ШБМ, замена приводной и венцовой шестерни | 1 шт | 1 шт |
ремонт горелок | 4 шт | 4 шт |
изготовление пылеугольных шнеков и замена | 2 шт | 2 шт |
демонтаж и монтаж временных металлоконструкций для производства работ с их изготовлением | 11 шт | 11 шт |
замена секций ВЗП | 2 шт | 2 шт |
ремонт золоулавливающих установок | 3 шт | 3 шт |
замена заднего экрана, рихтовка | 1 компл. | 1 компл. |
замена шнеков ГЗУ | 2 шт | 2 шт |
замена ДН-18 на ДН-19 | 2 шт | 2 шт |
замена клапанов регулятора питания и впрыска | 2 шт | 2 шт |
После проведенного капитального ремонта:
1) Паропроизводительность увеличилась на — 11т/ч | |
2) Температура уходящих газов снизилась на 12ОС | |
3) Присосы воздуха на тракте выход из пароперегревателя — выход из ВЗП снизились на 20%. | |
4) Потери тепла с уходящими газами снизились на 2,2% | |
5) Коэффициент полезного действия котла (брутто) увеличился на 2,2% | |
6) Удельный расход условного топлива снизился на 3,6 кгут/тп | |
6) Удельный расход условного топлива снизился на 4,6 кгут/Гкал | |
7) Оксиды азота снизились на 58 мг/нм3 |
- Увеличен срок эксплуатации котлоагрегата на 4 года,
- износ согласно методике составляет: 78,4%
На основании актов выполненных работ №031 от 19.05.2015г, №055 от 06.08.2015г, №064 от 09.09.2015г и №082 от 30.11.2015г котлоагрегат ПК-19-2 ст.№4 принят и введен в эксплуатацию с 06 ноября 2015 года..
- Модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35кВ.
Открытое распределительное устройство введено в эксплуатацию 01.01.53 год под инв. № 018448, ОРУ-110/35 кВ.
Для замены опорно-подвесной изоляции на ОРУ 110/35 кВ заключен договор №117 от 04.06.2015г с ТОО «РиддерЭлектроМонтаж» и договор на поставку изоляторов с ТОО «АКЭП» №45 от 26 марта 2015г.
Физические объемы работ
Наименование работ | план | факт |
Демонтаж подвесных изоляторов kтрр=0,4 | 576 шт. | 576 шт. |
Монтаж изоляторов ЛК-70/35 А4 | 90 шт. | 90 шт. |
Монтаж звеньев промежуточных ПРТ-12-1 | 150 шт. | 150 шт. |
Монтаж изоляторов напряжением 35 кВ | 10 компл. | 10 компл. |
Монтаж изоляторов ОСК-20-35-А01-3 УХЛЗ | 10 компл. | 10 компл. |
После проведенного капитального ремонта ОРУ-110/35 кВ
- увеличен срок эксплуатации подвесной изоляции на ОРУ 110/35кВ на 20 лет,
- позволяет выполнять договорные обязательства по поставкам электрической энергии потребителям.
- Эффективность от КР ОРУ повлияла на улучшения работы электрооборудования, снизились потери электроэнергии на 0,1%, повысилось качество выпускаемой электроэнергии, учета электроэнергии и надежность работы станции.
Работа завершена. Снижение стоимости обусловлено фактическим объемом работ.
- Капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи.
На проведение ремонта оборудования по тракту топливоподачи, по итогам проведенного тендера, заключен договор №60 от 26.03.2015 года с ТОО «Mashine Industry Company».
На основании акта выполненных работ №183 от 18.09.2015г приёмные бункера скреперных лебедок СЛК 4/2 приняты и введены в эксплуатацию.
На основании актов приема-передачи №№ 13 и 14 от 03.08.2015г, приняты и введены в эксплуатацию ленточные конвейера 2 «А» и 2 «Б». Работы выполнены хозспособом.
Выполненный ремонт снижает затраты на текущие ремонты, увеличивает межремонтный период и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в котельный цех. В результате выполненного ремонта продлен срок эксплуатации на 5 лет.
- Капитальный ремонт портального крана КПП 10/30.
На проведение ремонта портального крана КПП 10/30, по итогам проведенного тендера, заключен договор №84/1 от 06.05.2015 года с ТОО «ВК Рем Пром Маш».
На основании актов выполненных работ ТОО «ВК Рем Пром Маш».№3 от 29.05.2015г и №4 от 19.06.2015г портальный кран принят из ремонта и введен в эксплуатацию.
В результате выполненного ремонта продлен срок эксплуатации крана на 2 года.
- Капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов.
На проведение ремонта станционных паропроводов и трубопроводов, был заключен договор № 022/15 от 26.05.2015 года на поставку оборудования согласно спецификации с ЗАО «Редукционно-охладительные установки».
Оборудование поставлено в полном объёме.
Работы по замене трубопроводов выполнены персоналом ремонтного цеха АО «Риддер ТЭЦ».
Замена трубопроводов питательной воды в турбинном и котельном цехах обеспечивает безаварийную работу котлоагрегатов и турбогенераторов в осенне-зимний период и уменьшает затраты на текущие ремонты,
продлен срок эксплуатации на 20 лет.
- Капитальный ремонт железнодорожных путей (250 п.м.)
На проведение ремонта железнодорожных путей и замены стрелочного перевода, заключены договор №121 от 04.06.2015 года и договор №122 от 04.06.2015 года с ТОО «CLD».
На основании акта выполненных работ №1-01-06 от 12 июня 2015г стрелочный перевод №305 введен в работу.
На основании акта выполненных работ №1-04-08 от 31 августа 2015г участок подъездного пути ст.№2, протяженностью 250 п.м. введен в работу.
Замена железнодорожного пути с рельс тип Р-45 на тип Р-65, в соответствии с требованиями НПД МПС РК, обеспечивает безаварийную работу подвижного состава, увеличивает межремонтный период, снижает затраты на проведение текущих ремонтов; продлен срок эксплуатации на 6 лет.
- Реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ.
На проведение реконструкции золошлакопроводов и ГЗУ, по итогам проведенного тендера, заключен договор №110 от 27.05.2015 года с ТОО «Коллизея».
На основании акта выполненных работ ТОО «Коллизея» №168 от 13.07.2015г и №4 от 19.06.2015г участок золошлакопровода багерной линии протяженностью 425 метров принят из ремонта и введен в эксплуатацию.
Реконструкция/замена участка багерной линии на пластиковые трубопроводы, устойчивые к золовому износу и кислоте позволила увеличить межремонтный период и обеспечить надежность работы системы ГЗУ.
- продлен срок эксплуатации на 3 года.
- Ремонт зданий и сооружений.
На проведение ремонта кровли здания бытовки ТТЦ заключен договор №35 от 17.03.2015 года с ТОО «УК Спецремонт». На проведение ремонта здания дробильного отделения ТТЦ заключен договор №46 от 26.03.2015 года с ТОО «УК Спецремонт». На проведение ремонта кровли здания электрощитовой ТТЦ заключен договор №89 от 08.05.2015 года с ТОО «УК Спецремонт».
На основании акта выполненных работ №06 от 12.05.2015г, №3 от 20.04.2015г. №5 от 30.04.2015г, акта и протокола приемки основных средств от 15.05.15г здания приняты в эксплуатацию.
- Модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления полная замена ячейки 6 кВ ШБМ-10 котлоагрегатов №1,2,3 и монтаж ячейки на базе элегазового выключателя.
Исключен. Выполнено за счет перераспределения средств по теплу.
- Модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления замена регулятора питания котлоагрегата № 4 и внедрение АСУ ТП.
На проведение модернизации, заключен договор №78 от 23.04.2015 года с ТОО «Синетик» на монтаж регулятора питания и внедрение АСУ ТП котлоагрегата ст.№4.
На основании актов выполненных работ №14 от 09.07.2015г и №39 от 18.11.2015г регулятор питания котлоагрегата ст.№4 совместно с АСУ ТП принят в эксплуатацию.
Модернизация регуляторов питания обеспечивает широкий диапазон регулирования в автоматическом режиме, снижает затраты на ремонт системы регулирования и улучшает условия труда обслуживающего персонала котельного цеха.
В результате проведенного монтажа системы управления регулятором питания котлоагрегата ст.№2 обеспечено:
- требуемая точность, достоверность и своевременность предоставляемой персоналу оперативной информации о работе объекта;
- адаптивность к возможным изменениям технологического процесса и алгоритмов управления, сокращение затрат времени на ориентацию персонала в режимной и оперативной обстановке, своевременное выявление неполадок и отклонений;
- улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего персонала;
- предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной сигнализации и блокирования ошибочных команд управления;
- снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.
Улучшена система регулирования уровня воды в барабане котлоагрегата.
- Разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции золоотвала №3. Разработка проекта карьера глин.
Исключить (документы на выделение земельного участка для разработки карьера глин проходят процедуру согласования в государственных органах). Перераспределить на увеличение п.2.
- Реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4 замена системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата № 4 (1 комплект), замена эл.двигателей (5 шт.).
На проведение реконструкции, заключен договор №77 от 23.04.2015 года с ТОО «Синетик» на замену системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4.
На основании актов выполненных работ №13 от 09.07.2015г, №20 от 19.08.2015г и №40 от 18.11.2015г система управления электросиловой частью питателей пыли котлоагрегата ст.№ принята в эксплуатацию.
Проведенная реконструкция позволила организовать максимально точную дозированную подачу топлива в котел, тем самым снижая потери топлива и обеспечить устойчивые режимы работы котлоагрегата на различных нагрузках от MAX до MIN.
1) Потери тепла с уходящими газами снизились на 2,2% |
2) Коэффициент полезного действия котла (брутто) увеличился на 2,2% |
3) Удельный расход условного топлива снизился на 3,6 кгут/тп |
4) Удельный расход условного топлива снизился на 4,6 кгут/Гкал |
Приобретение оборудования.
П.14.1 – Согласно договору №150316-01 от 31.03.2015г, с ТОО «Baikonur Mashinery Group» приобретен погрузчик фронтальный XCMG LW500FN. Счёт-фактура №490 от 08.04.2015г.
На основании акта и протокола приёмки от 11.04.15г – принят в эксплуатацию.
П.14.2 – Согласно счетов-фактур №531 от 23.01.15, №1491 от 16.04.15, №65 от 23.01.15г, №10220406 от 22.04.15г, №124 от 21.01.15г и актов и протоколов приёмки на основные средства приобретены и введены в эксплуатацию компьютеры и оргтехника.
П.14.3 – На основании договора поставки электрооборудования №2015/17 – ЭЛ (40/1) от 19 марта 2015г. получено оборудование для модернизации электросиловой части к/агрегатов среднего давления. Счёт-фактура №413 от 10 мая 2015г. Работы выполнены хозспособом.
П.14.4 – На основании договора поставки электрооборудования №45 – ЭЛ (40/1) от 26 марта 2015г. с ТОО «АКЭП» приобретены вентильные разрядники РВС-35У1 (3 шт.) и РВС-110М (3 шт.). Работы по установке выполнены хозспособом.
- Монтаж воздушной линии электропередач 6 кВ (1 300 метров).
На проведение реконструкции, заключен договор №3 от 20.01.2015 года с ТОО «РиддерЭлектроМонтаж» на монтаж новой ЛЭП 6кВ для подачи напряжения на насосную станцию осветленной воды.
На основании акта выполненных работ №15 от 05.05.2015г, акта и протокола приемки основных средств от 05.05.15г ЛЭП 6кВ на НСОВ принята в эксплуатацию.
Введение в работу ЛЭП 6 кВ позволило включить в работу систему оборотного водоснабжения системы гидрозолоудаления котельного цеха, уменьшить потребление технической воды на нужды электростанции, улучшить экологическую обстановку.
- Дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года. Приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе.
На поставку материалов и оборудования был заключен договор №022/15 от 26 мая 2015 года и договор №028/15 от 25 июня 2015 года с ЗАО «Редукционно-охладительные установки», Российская Федерация г.Барнаул. Всё оборудование и материалы получены в полном объёме.
В целом произведенные ремонтные работы и вложения по инвестиционным обязательствам повысили надежность работы оборудования станции, позволили повысить выработку тепловой и электрической энергии, снизить расход на собственные нужды, что положительно отразилось на технико-экономических показателях работы станции.